Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Закрытие месяца.ПБУ 18/02. Отложенные обязательства

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №21
 
22.03.2012 09:19

На диске ИТС хорошие статьи по ведению учета при применении ПБУ 18, там и про виды активов и каким счетам какой вид относится.

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №22
 
22.03.2012 09:19

Я надеюсь, они понимают, что это не РБП, и когда эти разницы на 96 счете будут закрываться их программа не сопоставит с РБП на 09 счете?

Sol777
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2012
Сообщений: 12
Пост №23
 
22.03.2012 09:30

Возможно не понимают. Подскажите как правильно сформировать проводку вручную, если программа не делает это автоматически.

Sol777
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2012
Сообщений: 12
Пост №24
 
22.03.2012 09:30

Скорее всего будут просить меня что-то автоматизировать :(

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №25
 
22.03.2012 09:41

Так это вы специалист по 1С , что держит бухгалтеров на 1.6 ?<br>Интересно какие- такие изменения у вас в программе по ведению бух и налогового учета что за 2-года нельзя было из перенести

Sol777
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2012
Сообщений: 12
Пост №26
 
22.03.2012 09:42

Кстати, в 1.6 у нас добавлены некоторые значения перечислений из 2.0 и добавить виды активов и обязательств не сложно. Только скажите какие нужно добавить. И в закрытии месяца дописать...

Sol777
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.03.2012
Сообщений: 12
Пост №27
 
22.03.2012 09:43

Я в этой компании работаю меньше месяца, поэтому только готовлю всё для перехода. Тут много разных видов выгрузок и загрузок во внешние программы и фронт-системы, поэтому не всё так просто..

Алавир
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.04.2011
Сообщений: 511
Пост №28
 
22.03.2012 09:56

> Т.к. раньше не было массового использования счета 96, то и проводки по временным разницам с него не формировались автоматически.<br>Смотрите, как сделано в 2.0 и переписывайте.

RIV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.04.2007
Сообщений: 108
Пост №29
 
12.11.2012 10:03

Д обрый день! Не разобрались ещё в этой теме? Могу помочь. Увидела, что у вас не проставлен кредит 96 сч (ВР) в последней проводке. Именно с временной разницы по 96 счету а не по 20му будет сделана ОНА. Потом при начислении отпуска необходимо сформировать проводки Д 96(ВР)-К 70. И разница будет гасится. Ежемесячно временная разница по 96 счету будет возникать при формировании резерва и гасится, так как отпускные начисляются каждый месяц (в большой компании конечно). остаток ОНА "Оценочные обязательства и резервы"= 20% от остатка 96 сч по ВРке. Но есть ещё один фокус. Если ответите, то обсудим..

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация