Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Сторнируемая запись и Журнал полученных/выставленных сч/ф

VeraKs
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2012
Сообщений: 9
Пост №1
 
04.05.2012 02:32

Есть новшество, связанное с исправлением данных в книге продаж. Ошибочную запись, обнаруженную до окончания квартала, сторнируют,то есть текущей датой вносят аналогичную запись, но с отрицательными значениями. И это понятно, ибо в Книге продаж такая запись нужна. А нужна ли она(эта сторнируемая запись) в Журнале полученных и выставленных сч/ф?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
04.05.2012 10:49

там регистрируются сами с\ф, а не записи в книгах.

VeraKs
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2012
Сообщений: 9
Пост №3
 
05.05.2012 02:25

С этим я совершенно согласна, но эта сторнируемая запись - есть счет-фактура полученная с минусовыми суммами. и признака "невыставления иль неполучения" в полученных сч-ф нет,(в 7.7), и это логично правильно. вот такие вот мудрости 1С.<br>и еще в часть 2 журнала попадают счет-фактуры с кодом 06 ( операции, совершаемые налоговым агентом), а судя по правилам ведения Журнала их там быть не должно. Убираем ручками? или ждем обновления 1С? или я не права?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
05.05.2012 09:32

> есть счет-фактура полученная с минусовыми суммами<br>скрин этого с\ф покажи? Интересно!<br>> или я не права?<br>да

VeraKs
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2012
Сообщений: 9
Пост №5
 
10.05.2012 02:58

Это сторнируемая счет-фактура.

VeraKs
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2012
Сообщений: 9
Пост №6
 
10.05.2012 03:06

"или я не права?<br>да"<br> <br>почему не права?<br> в ч2. Журнала не должны попадать сч-ф, составленные налоговым агентом, указанным в аб.втором п.3 ст 168 НК, а такие счет-фактуры на основании Приложения Кодов видов операций по НДС должны иметь код 06. ( речь идет об аренду федерального имущества) .

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
10.05.2012 09:10

"сторнируемых" не бывает.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №8
 
10.05.2012 09:11

признак "выставлен" не ставим и не попадет.

VeraKs
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.03.2012
Сообщений: 9
Пост №9
 
10.05.2012 09:51

Вот если я не ставлю признак "выставления", то этот сч/ф, не попадает ч 1. Журнала, а это противоречит Правилам ведения, ибо в этой части отражаются счет-фактуры, выставленные налоговым агентом. Вот такие вот дела! А в моей ситуации эти сч/ф попали в обе части Журнала.<br> <br>Соглана, "сторнируемого" счет-фактуры- такого понятия нет, но каким же образом отражать ошибочную запись, обнаруженную в этом же квартале? Такой регламент задает Налоговая политика при ведении Книги продаж с 24 января сего года, и коль я сделала такую запись для верного расчета НДС, то уж ... "ручками видимо удаляю" из журнала.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №10
 
10.05.2012 10:41

> каким же образом отражать ошибочную запись, обнаруженную в этом же квартале? <br>корректировочным с\ф, например.<br>> Налоговая политика при ведении Книги продаж с 24 января сего года<br>а это что такое?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация