да, я с вами согласна, в 1С БП именно так и получается, вопрос как в бюджете это же самое сделать(((
да, я с вами согласна, в 1С БП именно так и получается, вопрос как в бюджете это же самое сделать(((
с вопросом разобрались, теперь ждем спецов по бюджетеке!
ждём...помогите мне пожалуйста!!!
Для того, чтобы закрылся счет 109.61, необходимо сделать документ Закрытие производственных счетов(в конце месяца).<br>Получается, что у вас идет 3 документа:<br>1. Услуги сторонних организаций<br>Дт 109.61 Кт 302.26<br> <br>2. Выпуск продукции<br>Дт 105.37 Кт 109.61<br> <br>3. Закрытие производственных счетов<br>Дт 105.37 Кт 109.61<br> <br> <br>"Закрытие ... " проводит корректировку оборотов готовой продукции, сформированных в течение месяца по плановым ценам до фактической стоимости.<br> <br>Если у вас нет незавершенного производства, счет 109.61 закрывается.
Добрый вечер! Делаю всё как вы написали, в кнце месяца производственные счета закрыты, но остаток по 109.61 остался..может у меня в настройках что-то не правильно...в методах распределения затрат?напишите, пожалуйста, как правильно настроить программу
Доброго времени суток!<br>Не вижу в карточке счета 109.61 документа Услуги сторонних организаций, в котором Вы относите затраты на производство газеты. Проверьте, пожалуйста, Документ "Услуги...". Правильно ли заполнен счет 109.61 в этом документе, правильно ли в нем стоит Номенклатура. Далее еще раз проверьте Документ "Выпуск продукции". И только после проверки, последним числом месяца следует вводить Документ "Закрытие производственных счетов". Высылаю пример.
> может у меня в настройках что-то не правильно...в методах распределения затрат?<br> <br>По поводу Ваших настроек. В Учетной политике учреждения можно настроить методы распределения косвенных затрат учреждения(ставим галку "Распределять общехозяйственные расходы", метод распределения - распределять пропорционально "Указываем метод распределения"). Пример: Вы начисляете коммунальные услуги Дт 109.81 Кт 302.23(относим затраты на общехозяйственные расходы). При проведении Документа "Закрытие производственных счетов" счет 109.81 закрывается на счет 109.61, тем самым увеличивая себестоимость Вашей продукции. Если Вы не используете счета 109.81, 109.71, 109.91, то косвенных затрат у вас нет, распределять Вам нечего. Таким образом, данная настройка не влияет на закрытие счета 109.61.
Спасибо большое Светлана!!! счет 109.61 у меня закрылся, но в ОСВ не закрылся счет 105.37...
Счет 105.37 закрывается, когда Вы проводите реализацию материалов. При реализации формируются проводки: Дт 401.10 172 Кт 105.37 - списание ГП, Дт 205.74 Кт 401.10 172 - начисление доходов от реализации.
странно, но у меня все документы по реализации материалов проведены..в чем може еще быть ошибка?