Попробуйте перепровести документы реализации
Попробуйте перепровести документы реализации
> в чем може еще быть ошибка?<br>Все газеты списаны?
всё перепровела, не получается..Светлана, подскажите, пожалуйста, пришла мысль мне..если я услугу сторонней организации (типографии) буду делить на 2 части: 1 часть оприходую от них товар-газету, как покупку материалов ( по идеи я и должна так делать, т.к типография выставляет нам счет-фактуру, но оприходовать весь тираж я не могу по определенным причинам..), затем перепродаю в розницу, розница возращает и я списываю.Этот процедура должна получиться. А 2 часть я оформляю как услугу от типографии (например за печать газеты). И не нужно будет делать выпуск продукции...а в платежном поручении (когда буду платить) буду выбирать два счета 109.61 и 105.37. Просто над этим я уже месяц сижу(((устала, а переходить нужно.И тогда вопрос, что указывать в учетной политике?какие методы распределения указывать?получается, что производства не будет, а будет перепродажа. Бюджет изучаю одна, помощи спросить не у кого...
Давайте разберемся по-порядку, Вы предлагаете:<br>1. Дт 105.00 Кт 302.34 - Покупка МЗ<br>2. Дт 401.10 Кт 105.00 - Реализация МЗ<br> Дт 205.10 Кт 401.10<br>3. Дт 109.61 Кт 302.26 - Услуга сторонних организаций<br>4. Дт 302.34 Кт 201.11 - Платежное поручение<br>5. Дт 401.10 Кт 109.61 - Списание затрат(оформляется в конце месяца)<br>Таким образом, в Платежном поручении Вы ставите 302.00 счет, и нет необходимости делать Выпуск продукции.<br>А на 109.61 будуте формировать себестоимость услуги "Печать газет".
да так, только на 109.61 будут отражаться услуги типографии, и других поставщиков..а потом в конце месяца ведь 109.61 закроется? или может тогда вообще не на 109.61 нужно ставить, а на другой счет?
В конце месяца 109.61 закроется документом "Списание затрат". Порядок отнесения затрат на тот или иной счет(109.61,109.71,109.81,109.91) Вы определяете в Учетной политике своего учреждения (не в программе, а в приказе об Учетной политике).
эх, знали бы вы..что предыдущий бухгалтер наворотил в бухгалтерии, знал, что на бюджет нужно переходь и не сказал...так что учетной политики у нас нет, да и много чего не было, и какой счет выбрать я даже понять не могу, учредитель сказал переходить на 1С БГУ при этом не сказал как...сейчас читаю инструкцию, сижу на форумах...подскажите, если мы предоставляем услуги в размещении рекламы, статей, объявлений, подписки, и нам предоставляют услуги в доставке газеты, печати её, предоставление телепрограммы - то могу я использовать счет 109.61? а всю коммуналку на 109.81?
Можете. Только в учетной политике опишите какие затраты на какие счета решили относить. Можете зарплату и списание материалов отнести на 109.61 - это будут Ваши прямые затраты, а все остальное на 109.81 - общехозяйственные расходы. Так и напишите в учетной политике. Успехов!
Спасибо Вам большое! Очень мне помогли!