Конфигурация какая? Про 1С 8.2 говорить не надо, потому как это номер платформы. И опишите более подробно, если хотите, чтобы ва кто нибудь помог.
Конфигурация какая? Про 1С 8.2 говорить не надо, потому как это номер платформы. И опишите более подробно, если хотите, чтобы ва кто нибудь помог.
извините, а Дер - это от какого слова?<br>1. вы в документе "Формирование книги покупок" хотите увидеть строку с вашей сч-ф на аванс? или эта сч-ф не попадает в отчет "книга покупок в редакции 1137"?<br>2. а когда у вас в сч-ф на аванс сумма другая нежели в платежке, вы уверены, что это все аванс?<br>3. и по-поводу продажи - вопрос в попадании в документ или неотражении в отчете?
Программа 1С Предприятие 8.2 ( 8.2.16.352)<br>конфигурация 2.0.41.4<br> <br>1,3 с-ф не попадает в отчет<br>2. например перечислен аванс 10 числа( 60.02)на след. месяц, а 20 числа погашена задолженность по акту за пред. месяц( 60.01).<br>10 числа делаю с-ф на аванс, а в него входит только разница между авансом и погашением. Хотя дата с-ф раньше, чем погашение.
ну по 1,3 то ли с картинками надо, то ли не все пишите, потому что у меня все срослось на демо-базе<br>а вот по 2 - у вас каждый акт на отдельном договоре? иначе вы пишите глупость - не может аванс падать весь на 60.2 при не погашенном 60.1
Сейчас, чтобы отразить некоторые с-ф в отчетах покупок и продаж приходится делать все через "отражение начисления НДС и отражение НДС к вычету", но это ведь не нормально?<br>А зачет и восстановление авансов вообще вручную.<br>Причем с-ф ,сделанные на основании поступлений товаров и услуг ( покупка) в книге отражаются.<br>Да, в документах стоит "погашение задолженности - автоматически". Может в этом все дело?
2. Да, там по одному контрагенту разные договоры.<br>1,3 а какие картинки?
типа такого:
а учет в базе давно ведется? учетную политику заполнили правильно?
Спасибки все сочувствующим.<br>Разобралась !
нет уж - пишите в чем причина была