Много раз в т.ч. и на этом форуме звучал этот вопрос. Ответа на него не нашла. Самое главное не могу увидеть где я неправильно делаю. У предприятия ЕНВД и УСНО, по части сотрудников не могу выделить вид деятельности, поэтому делю пропорционально выручке. В бух учет нормально распределяет в закрытии тоже все укладывает на свои места.<br>Последним днем месяца (наверное как у всех ) начисление з/п РИС.1 В соответствии с введенным % з/п "все сотрудники" распределилиась на 25 счете на "заработную плату" (Основная система РИС.3) и "заработную плату сервиса" (Особый режим) РИС.2 Закладки КУДИР нет, да и понятно - еще не выплатили. В "Расходы УСН" как «непринимемые» ложится НДФЛ полностью по документу РИС.4. <br>Ну и естественно, документ выплаты з/п (через несколько дней) никак не отражает эту цифру в КУДИР РИС.5<br>Еще интересней происходит со взносами. РИС.6 В нужной сумме как принимаемые, но далее платежки и списание с р/с никаких цифр в КУДИРе не отражают. при этом в регистре накоплений "Расходы УСНО" цифры взносов есть. Подскажите пожалуйста! Куда еще сунутся. где еще галок наставить или где снять? Если есть где готовый ответ, ну ткните меня туда носом! Пожалуйста!