Перешли на УСН с общей. Как избавиться от остатков в НУ

Новая тема
Здравствуйте всем.<br><br>С 1 января 2013 перешли с общей+ЕНВД на УСН+ЕНВД. Делаем оборотно-сальдовую ведомость по 41 счету за 1 квартал 2013, а там<br>отображаются начальные остатки по НУ и в показателе "Контроль" (БУ-(НУ+ПР+ВР)) <br>учитываются, в результате чего "минусы" появляются. Как-то ведь на<br> начало года по НУ надо отключить суммы учета? Подскажите, пожалуйста.<br><br>Не пинать, сам не бухгалтер
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход