модернизация ОС сторонним переработчиком
23.04.2013
09:49
#1
Наша организация передает материалы стороннему переработчику и он с помощью этих материалов модернизирует основное средство нашей организации. Какими документами это можно отразить в базе нашей организации? База - БП 8.2
Проводки: Дт 10.7 Кт 10.1 Стоимость материала
Дт. 08.3 Кт 10.7 Стоимость материала
Проводки: Дт 10.7 Кт 10.1 Стоимость материала
Дт. 08.3 Кт 10.7 Стоимость материала
23.04.2013
10:10
#2
Дт. 08.3 Кт 10.1 Стоимость материала
Дт. 08.3 Кт 60 Стоимость услуг "переработчика"
и это уже смешанный (хозяйственный и подрядный) способ модернизации.
Дт. 08.3 Кт 60 Стоимость услуг "переработчика"
и это уже смешанный (хозяйственный и подрядный) способ модернизации.
23.04.2013
10:36
#3
У меня вопрос - какими документами можно отразить те проводки, которые я написала? Описываю ситуацию - для первой проводки есть документ - Передача в переработку. Для второй я предложила гл. буху. ручную операцию. А она требует документ! Может я чего-то не нашла?
23.04.2013
11:01
#5
а как, если использовать "ваши" проводки увидеть, какие материалы переданы стороннему переработчику? В моем варианте они на счете 10.7 собираются..
23.04.2013
17:22
#7
Добрый день! У меня это тоже такая головная боль!
Провожу документом Производство/Поступление из переработки/Возвращенные материалы.
Счет учета 10.07, Счет передачи 08.03. Провожу документ, затем иду в проводки и ручной корректировкой "цепляю" аналитику на счет 08.03 (объект, статья затрат, способ строительства). Лучшего ничего не придумала. Так хотя бы стоимость списываемого материала формируется автоматически, а если делать ручными проводками, стоимость нужно забивать самой.
Провожу документом Производство/Поступление из переработки/Возвращенные материалы.
Счет учета 10.07, Счет передачи 08.03. Провожу документ, затем иду в проводки и ручной корректировкой "цепляю" аналитику на счет 08.03 (объект, статья затрат, способ строительства). Лучшего ничего не придумала. Так хотя бы стоимость списываемого материала формируется автоматически, а если делать ручными проводками, стоимость нужно забивать самой.
Добавление субконто для 51-го счетаФормирование записи книги покупок. Вычет НДС с полученных авансов, расхождения в книге пок
Читают тему
(гостей: 1)