Да мне бы и не связываться. Поставить вычет с мая и всё. Я не знаю, что отвечать сотруднику, когда он ко мне придет с этим письмом. Что мне ему сказать, если черным по белому написано, что применяется ко всей сумме дохода, начисленной с начала года.
Да мне бы и не связываться. Поставить вычет с мая и всё. Я не знаю, что отвечать сотруднику, когда он ко мне придет с этим письмом. Что мне ему сказать, если черным по белому написано, что применяется ко всей сумме дохода, начисленной с начала года.
Set_bol пишет:
Цитата | ||
---|---|---|
uinny пишет:
|
А если в январе за Иванова и Петрова перечислили по 100. Что мне надо сделать в мае?
А кроме того из советов 1С из той статьи по каждому сотруднику начислено-удержано-перечислено в конце года не будет равно. У меня у Иванова будет стоять начислено 0, удержано 0, перечислено 100. А по Петрову начислено 100, удержано 100, перечислено 200. Разве это нормально?
Я вам говорила свою точку зрения не по той статье, а из собственного опыта.
Я бы сделала так, как я написала, если б у меня такая задача стояла. Перекинула бы перечисленный НДФЛ с одного сотрудника на другого и соответственно отслеживала второго сотрудника до момента, когда снова нужно будет перечислять по нему НДФЛ.
Ой... а если второму сотруднику (который "с одного") никогда в этом году уже не надо будет перечислять налог?
Сотрудник, с которого вы НДФЛ снимаете - ему не нужно будет перечислять, у него вычет.
Сотрудник, на которого переносите - ну выберите того, у кого зп побольше и кто вряд ли уволится. Директора возьмите.
Так я уже перечислила. За январь, за февраль - я же перечислила. И Перечисление НДФЛ в бюджет это отражено. По каждому человечку. Мне что надо делать? Взять каждое распределение (за период с января по апрель), удалить оттуда Иванова, а его налог поставить Петрову? И подробить каждую платежку на две: Январь-Май, Февраль-Май и т.д.? Я правильно понимаю?
uinny пишет:
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
Set_bol пишет:
Какие именно долги покажут? Вот в мае вы перечислили за Иванова 100 и за Петрова 100. Потом Иванов принес вычет. В мае переделали документ перечисления НДФЛ и теперь там стоит 200 по Петрову. Соответственно, в текущем месяце за Петрова нужно будет перечислить на 100 рублей меньше. Я не говорю, что это единственно правильная схема. Но она рабочая, так скажем. Главное же, чтоб по итогам года по каждому сотруднику сошлось Начислено-Удержано-Перечислено. А в разрезе месяцев это не отлеживается. Если вы ошибетесь в платежке по НДФЛ и отправите большую сумму, вы это как будете исправлять? Принцип тот же, по-моему. |
Set_bol пишет:
Цитата |
---|
Так я уже перечислила. За январь, за февраль - я же перечислила. И Перечисление НДФЛ в бюджет это отражено. По каждому человечку. Мне что надо делать? Взять каждое распределение (за период с января по апрель), удалить оттуда Иванова, а его налог поставить Петрову? И подробить каждую платежку на две: Январь-Май, Февраль-Май и т.д.? Я правильно понимаю? |