Производство.... как оформить???

Новая тема
ДД, помогите до конца разобраться с этим всем

1) приход материалов ( оформляю документом поступление материалов) Дт10.1-Кт60.1 -10тыс
НДС Дт19.3-Кт 60.1-1800
2) перемещение материалов ( оформляю документом перемещение материалов) Дт 20-Кт 10.1 -10тыс
3) передача гот прод на склад Дт 43-Кт 40 -10тыс
4) отгрузка товаров Дт 90.2.1-Кт 43 -12,5тыс ( ставлю 12,5тыс ??? С наценкой, правильно???? получается потратили 11800 а продаем за 12500???? Нормально так ??? Или здесь какая сумма должна быть????; Дт 62.1-Кт 90.1.1.-14750 (12,5 +НДС)
5) и закрытие месяца Дт 90.2.1-Кт 20 - 10тыс, Дт 99.1-Кт 90.9

Вроде все правильно, но счет 40 так и висит (((???? что с ним то делать???
А вы используете счет 40, потому что у вас в учетной политике прописано его использование?
Тогда при закрытии месяца он тоже должен участвовать.
В вашем п.5 должны быть следующие проводки:
Дт 40 Кт 20 - фактическая себестоимость готовой продукции.
Дт 43 Кт 40 - корректировка выпуска продукции.
Дт 90 Кт 43 - корректировка себестоимости продукции.
uinny пишет:
Цитата



А вы используете счет 40, потому что у вас в учетной политике прописано его использование?
Тогда при закрытии месяца он тоже должен участвовать.
В вашем п.5 должны быть следующие проводки:
Дт 40 Кт 20 - фактическая себестоимость готовой продукции.
Дт 43 Кт 40 - корректировка выпуска продукции.
Дт 90 Кт 43 - корректировка себестоимости продукции.
Спасибо за ответ. Я бы отключила этот счет 40 в учетной политике, но не могу найти эту кнопку))).
Подскажите еще один вопросик плиз: у ООО договор на производство профилей из алюминия -50м.кв и профилей из ПВХ -40м.кв. Мне так и выпускать в м.кв??? или делать по шт и расчитывать себестоимость каждого окна???? Спасибо.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход