Добрый день, коллеги. Комиссионная торговля, мы комиссионер, продали товары покупателю, списали их с Кт 004.01
Теперь покупатель возвращает нам товары. Делаем документом "возврат товаров от покупателя" с видом операции "продажа, комиссия" на Дт 004.01 все нормально ложится и задолженность сторнирует. Выписываем счет-фактуру с кодом операции 03 и вот тут вопрос ?
Бухгалтера говорят, что возвращенный счет-фактура должна у них учитываться в журнале учет счетов-фактур, а также комитент должен нам перевыставить эту счет-фактуру на возврат и мы также должны отразить в журнале.
Как это сделать в программе и вообще имеет ли на самом деле это место в учете или бухгалтер ошибается ?
Счет-фактура, сделанная в документе "возврат товаров от покупателя" в журнал не попадает.