Здравствуйте.
Надо ли в таком случае выставлять счёт-фактуру на % по займу и отражать её в книге продаж для того, чтобы учесть НДС при распределении косвенных расходов (чтобы попало в 7-й раздел декларации)?
Счф - то, вроде как не нужна теперь? А без счф никак не получается автоматическое распределение
Как быть?