Друзья, помогите советом: необходимо подать уточн. декларацию по НДС, по причине того что необходимо отразить с/ф, которая не была отражена в первичной декларации. Как сделать так чтоб счф попала в доп. лист в книге продаж? у нас 1с бухгалтерия 8.3
Друзья, помогите советом: необходимо подать уточн. декларацию по НДС, по причине того что необходимо отразить с/ф, которая не была отражена в первичной декларации. Как сделать так чтоб счф попала в доп. лист в книге продаж? у нас 1с бухгалтерия 8.3
Екатерина, читайте
Екатерина, надо в документе реализации поставить флаг "ручная корректировка" и в регистре "НДС продажи" в колонке "Запись доп листа" поставить "Да" и указать налоговый период.
Калинина Елена, фирма 1С, спасибо сделала - с доплистом получилось. Теперь возникли другие проблемы: при формировании декларации выдает ошибку:
. "в отчете отсутствуют сведения из книги покупок (Приложение №8 - а их действительно не должно быть, т.к в корректируемом периоде действительно не было счф от поставщиков.
помогите,
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |