УСН и страховые взносы
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
10.08.2019
20:45
#1
Добрый день! При УСН не важно доходы или доходы минус расходы, если ИП в одном лице то в ФСС не платятся страховые взносы? Если есть сотрудники то в ФСС платить за себя и сотрудников или не нужно?
Ответили:
пост #2
11.08.2019
19:05
#3
Добрый день!
Правильно ли я понял ваш текст по ссылке.
Один предприниматель на УСН платит налог и 2 взноса в ФОМС и ПФР и всё это можно один раз в год?
Взносы ИП состоят из фиксированной и дополнительной части.
Фиксированная часть в 2019 году:
• 29 354 рублей на пенсионное страхование;
• 6 884 рублей – на медицинское.
Итого 36 238 рублей, которые нужно перечислить в течение года одним или несколькими платежами не позднее 31 декабря. Удобно это делать поквартально, чтобы уменьшать на взносы авансовые платежи.
Дополнительная часть – это 1% от суммы выручки ИП, превышающей 300 тысяч рублей. Этот платеж делается по итогам прошедшего года до 1 апреля. На эти суммы ИП тоже могут уменьшать платеж на УСН 6% или включать в расходы на УСН 15%.
Не понял про дополнительную часть?
Это при привышении выручки в 300 тысяч рублей только в этом случае? То есть он еще дополнительно 1 процент платит?
Правильно ли я понял ваш текст по ссылке.
Один предприниматель на УСН платит налог и 2 взноса в ФОМС и ПФР и всё это можно один раз в год?
Взносы ИП состоят из фиксированной и дополнительной части.
Фиксированная часть в 2019 году:
• 29 354 рублей на пенсионное страхование;
• 6 884 рублей – на медицинское.
Итого 36 238 рублей, которые нужно перечислить в течение года одним или несколькими платежами не позднее 31 декабря. Удобно это делать поквартально, чтобы уменьшать на взносы авансовые платежи.
Дополнительная часть – это 1% от суммы выручки ИП, превышающей 300 тысяч рублей. Этот платеж делается по итогам прошедшего года до 1 апреля. На эти суммы ИП тоже могут уменьшать платеж на УСН 6% или включать в расходы на УСН 15%.
Не понял про дополнительную часть?
Это при привышении выручки в 300 тысяч рублей только в этом случае? То есть он еще дополнительно 1 процент платит?
Ответили:
пост #6
11.08.2019
19:06
#4
Взносы ООО и ИП за работников
Здесь все как обычно – от начисленной заработной платы за каждого работника нужно ежемесячно отчислять взносы на пенсионное, социальное, медицинское страхование, и от несчастных случаев.
22% – пенсионный взнос;
5,1% – медстрахование;
2,9% – по временной нетрудоспособности и материнству.
Суммы на страхование от несчастных случаев зависят от класса опасности работ, который присваивается в ФСС. Минимальный размер 0,2%, максимальный 8,5%.
Здесь не написана какая система налогооблажения это касается и УСН и ОСН?
Здесь все как обычно – от начисленной заработной платы за каждого работника нужно ежемесячно отчислять взносы на пенсионное, социальное, медицинское страхование, и от несчастных случаев.
22% – пенсионный взнос;
5,1% – медстрахование;
2,9% – по временной нетрудоспособности и материнству.
Суммы на страхование от несчастных случаев зависят от класса опасности работ, который присваивается в ФСС. Минимальный размер 0,2%, максимальный 8,5%.
Здесь не написана какая система налогооблажения это касается и УСН и ОСН?
Ответили:
пост #5
11.08.2019
22:02
#5
Ответ на
пост №4
Ильдар, взносы за наемных работников платятся одинаково при обоих системах налогообложения. 12.08.2019
07:53
#7
Спасибо, остался еще один вопрос. НДФЛ не платиться что ли при УСН за работников?
Ответили:
пост #9
12.08.2019
08:11
#8
Какие налоги не нужно платить на упрощенном режиме
1. На прибыль (для организаций).
2. НДФЛ (для ИП).
3. НДС.
4. На имущество.
Все это заменяет один единый налог. Но имейте в виду, что по всем перечисленным налогам есть исключения, когда их должны отчислять даже упрощенцы.
А как это общий налог называется или он так и называется общий?
1. На прибыль (для организаций).
2. НДФЛ (для ИП).
3. НДС.
4. На имущество.
Все это заменяет один единый налог. Но имейте в виду, что по всем перечисленным налогам есть исключения, когда их должны отчислять даже упрощенцы.
А как это общий налог называется или он так и называется общий?
Ответили:
пост #10
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)