Добрый день. Вопрос простой видимо, но для меня совершенно непонятный. Видимо что-то принципиально не так. Делаем реализацию
дт 62 кт 90.01.1 БУ 1200 НУ ставим 1000 в ВР, т.к. в налоговом учете доход надо признать позже.
Получаю ошибку в анализе при закрытии месяца и проводку с переносом сальдо.
Если поставить не ВР, а ПР, то все закрывается нормально. Подтолкните пожалуйста куда смотреть?