Помогите пожалуйста с таким вопросом. При поступлении аванса я выписываю сч/ф на аванс, кот. автоматически включается в книгу продаж. Формируется проводка 76АВ/68.2. Таким образом Книга продаж сформирована верно, декларация по НДС сформирована верно. <br><br>В след. периоде проходит отгрузка, выписывается сч/ф на основании накладной, делается проводка 90,3/68,2. Затем, нужно сделать запись книги продаж на основе авансового сч/ф, проводка 68,2/76АВ. Все проводки верны, но при формировании декларации по НДС идет двойной вычет: НДС с уплаченного аванса (здесь все правильно) и в реализации идет минусовая запись книги продаж (таким образом опять идет к вычету НДС). Не могу найти в чем ОШИБКА!!! <br><br>Еще один момент, когда делаю запись книги продаж на основе ав.сч/ф в книге продаж сторнируется не только общая сумма, сумма НДС но и сумма без НДС, хотя в записи книги продаж по авансу все ставится верно, т.е. без "Сумма без НДС" <br><br>Помогите пожалуйста!!!