Отчетность в ПФР
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
24.10.2012
13:36
#11
Более подробно: начисляли всегда в конце месяца, платили за 01 в 02, за 02 в 03, за 03 в 03, за 04 в 05, за 05 в 06, за 06 в 06, за 07 в 08, за 08 в 09, за 09 в 10.
24.10.2012
14:59
#14
В статье сказано как определяется общая сумма уплаты, доступная при распределении:
переплата на начало отчетного периода + платежи в отчетном периоде.
По приведенным Вами данным понять почему у Вас происходит иначе, невозможно.
Необходимо, как минимум, проверить комментарий к распределению уплаты.
переплата на начало отчетного периода + платежи в отчетном периоде.
По приведенным Вами данным понять почему у Вас происходит иначе, невозможно.
Необходимо, как минимум, проверить комментарий к распределению уплаты.
24.10.2012
15:02
#15
Сколько платежей и на какую сумму у Вас произведено в период с 01 июля по 30 сентября? (т.е. дата платежки попадает в этот интервал)
С начислениями все понятно = 21000р.
С начислениями все понятно = 21000р.
24.10.2012
15:08
#17
А переплаты по итогам 2 квартала не было?
Или взносов, начисленных с базы превышающей 512000р. (не обязательно у этого же сотрудника)
Или взносов, начисленных с базы превышающей 512000р. (не обязательно у этого же сотрудника)
24.10.2012
16:22
#19
Они то (взносы с базы свыше 512000) попадать могут и должны в уплату по страховой части с условием что общая уплаченных по страховой части взносов не будет превышать сумму начисленных страховых взносов (на лицевых счетах сотрудников) нарастающим итогом с 2010 г. Это и написано в правилах распределения уплаченных взносов куда Вас отправлял Д. Закиров.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)