Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отражение операции в программе 1 С:Бухгалтерия, оплата сотрудником из личных денежных средств долга поставщику организации

Анастасия Баста
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2015
Сообщений: 12
Пост №11
 
29.09.2015 11:55
Ответ на пост №10

Рисовод,на момент совершения директором операции по оплате, денег в кассе не было, откуда ему выдавать?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №12
 
29.09.2015 11:57

Анастасия Баста пишет:

Цитата

Tanya , Дебет 60 Кредит 73 - отражена оплата сотрудником поставщику
Ручная операция

Осуществить возврат денег директору можно на основании его заявления (форму такого заявления нужно закрепить в учетной политике) и приложенной к нему документы , подтверждающей понесенные расходы.

Если вы на УСН (доходы-расходы), то момент оплаты будет не тогда когда директор оплатил, а когда вы директору перечислите деньги.

Ответили: пост №13
Анастасия Баста
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2015
Сообщений: 12
Пост №13
 
29.09.2015 12:02
Ответ на пост №12

Tanya,Благодарю за ответ! Мы на ОСН, т.е. я могу смело делать проводку с использованием счета 73 , а не 71?

Ответили: пост №14
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №14
 
29.09.2015 12:10
Ответ на пост №13

Анастасия Баста,

Из инструкции к плану счетов
"Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы."


Поскольку деньги директору под отчет не выдавались, он не является подотчетным лицом. Следовательно, оформлять авансовый отчет ему не нужно.

Ответили: пост №15 , пост №16 , пост №17
Анастасия Баста
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2015
Сообщений: 12
Пост №15
 
29.09.2015 12:11
Ответ на пост №14

Tanya, Благодарю за помошь!

Анастасия Баста
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2015
Сообщений: 12
Пост №16
 
29.09.2015 12:15
Ответ на пост №14

Tanya,А заявление от директора с подтверждающими документами, как хранить? в кассовую книгу его не подкрепишь, тогда куда?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №17
 
29.09.2015 12:16
Ответ на пост №14

Tanya, "Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы."
по-твоему такая формулировка исключает выдачу этих сумм после "оприходования" расходов? В этом случае "обобщения информации" не происходит?

Ответили: пост №18
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №18
 
29.09.2015 12:47
Ответ на пост №17

Рисовод,
Подойдем с другой стороны.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ (хоть формы и отменены, но понятие,что такое авансовый отчет не изменилось)
"АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ" (ФОРМА N АО-1)

Применяется для учета денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно - хозяйственные расходы.

Ответили: пост №19
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №19
 
29.09.2015 13:03
Ответ на пост №18

Tanya, а когда "выданных" тут указано? Ав.отчетом сотрудник (подотчетник) отчитывается о потраченных суммах.
"На выданные под отчет суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами суммы (любые, а не только предварительно полученные) счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов."
И не имеет значения когда эти суммы им получены из кассы.
Принес директор документы - составляем ав.отчет: Д60,26...К71. Утвердили этот отчет и выдали из кассы подоточетную (т.е. ту, за которую он отчитался) сумму: Д71 К50.
Что бы там не потратил директор и когда, пока нет документов - нет факта хоз.операции. Что им мешает (хоть и не обязывает) выдать ему эти суммы сразу при оформлении ав.отчета?

Ответили: пост №20
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №20
 
29.09.2015 13:47
Ответ на пост №19

Рисовод,

Чтобы отчитаться ,средства должны быть "выданными". .
И консультант+ и аудиторы в бух.литературе советуют использовать в этой ситуации 73, а не 71.
Зная твою способность забалтывать темы - вопрос считаю закрытым. ;-)

Ответили: пост №21
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

2 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация