Здраствуйте, переводим предприятие с осн на усн на программе 1С7_7. Воникла след. ситуация: при вводе остатков из-за не совпадения счетов приходится добавлять счет или заводить субконта, а где и то и др сразу(особенно интересует 68 и 69 счета). Просьба кто может подсказать как правильно совершить переход? Гл.бух желает видеть на остатках все то что у нее висит в осн, но если делать все что она просит то не вижу смысла в перходе, т.к. кто у видет её план счетов который она хочет видеть скажет что это не усн. Если есть возможность дайте ссылку или ответ, что бы можно было оперировать фактами с ней ) и зделать правильный переход. За ранее спасибо.<br>