НДС. Регистрация аванса.

Новая тема
Ситуация такая: 31 августа получен аванс. Я выставляю с-ф на него, регистрирую в книге продаж. После отгрузки мои действия? Дело в том, что я прочитала два разных варианта по поводу зачета авансового НДС, один - сторнировать запись в книге продаж по авансу, а потом ввести с-ф на основании отгрузки, или второй вариант - зачет НДС с аванса произвести записью в книге покупок на основании с-ф на аванс. И еще такой нюанс, могу ли я выставить с-ф на аванс 1 сентября, ведь по идее с-ф выставляются в течение 5 дней? но тогда получается другой налоговый период. Знатоки, помогите мне пожалуйста, это для меня оч. важно. Спасибо заранее.
Счет фактуру на аванс нужно выставить 31.08.05 на основании документа "Выписка". После отгрузки зачет аванса производится записью в книге покупок. Первый вариант давно отменен.
Спасибо!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход