Ребята! SOS!
03.10.2002
20:21
#1
Как сделать в комплексной конфигурации (423 релиз) счет-фактуру на аванс (все побывала - не получается…) и еще как там же сделать закрытие периода?
Напишите на luissy@mail.ru
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Напишите на luissy@mail.ru
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
04.10.2002
19:05
#3
Спасибо за ответ.
Еще несколько вопросов по 423 релизу «комплексной»:
1. Я делаю "Формирование книги продаж", затем "отчеты"-"регламентированные отчеты"- "книга продаж" и она формируется как пустая - там нет никаких записей) почему? Что сделать, чтобы там появились записи и ее можно было распечатать?
2. После "закрытия месяца (бух.учет и операционный учет)" она не списывает затраты по 44 счету, а только по 90, хотя флажки стоят на 44 счете и она должна по идее его списывать.
3. По счет-фактуре на аванс: я так поняла, что она выписывает по выписке, если там содержатся авансы по счету 62.4, а если там будет счет 62.1 - она принудительно будет выписывать счета-фактуры на аванс по счету 62.1?
4. При переноске данных из релиза 309 (309->310->407->408->410->432) все счета-фактуры полученные, выписки, счета-фактуры на аванс стали, как операция и недоступны не для просмотра, не для печати. Что сделать?
5. Пожалуйста, опишите процедуру начисление зарплаты, желательно поподробнее, а то что-то совсем ничего не понятно как делать?
6. Как сделать открытие периода расчетов на новый квартал?
Большое Спасибо.
Людмила.
Еще несколько вопросов по 423 релизу «комплексной»:
1. Я делаю "Формирование книги продаж", затем "отчеты"-"регламентированные отчеты"- "книга продаж" и она формируется как пустая - там нет никаких записей) почему? Что сделать, чтобы там появились записи и ее можно было распечатать?
2. После "закрытия месяца (бух.учет и операционный учет)" она не списывает затраты по 44 счету, а только по 90, хотя флажки стоят на 44 счете и она должна по идее его списывать.
3. По счет-фактуре на аванс: я так поняла, что она выписывает по выписке, если там содержатся авансы по счету 62.4, а если там будет счет 62.1 - она принудительно будет выписывать счета-фактуры на аванс по счету 62.1?
4. При переноске данных из релиза 309 (309->310->407->408->410->432) все счета-фактуры полученные, выписки, счета-фактуры на аванс стали, как операция и недоступны не для просмотра, не для печати. Что сделать?
5. Пожалуйста, опишите процедуру начисление зарплаты, желательно поподробнее, а то что-то совсем ничего не понятно как делать?
6. Как сделать открытие периода расчетов на новый квартал?
Большое Спасибо.
Людмила.
Читают тему
(гостей: 1)