Бюджетный учет! Помогите разобраться по списанию материальных запасов!!!

Новая тема
Помогите разобраться по списанию материальных запасов!!! При сдачи годового отчета возник спорный ворос по списанию МЗ со счета 1.105.05.340, оплаченных по коду ЭКР отличных от 340 (например код ЭКР 226).Мы делаем проводки Дт 1.401.01.272 - Кт 1.105.05.440. Выше стоящая организация утверждает, что должны были сделать Дт 1.401.01.226 - Кт 1.105.05.440. Выскажите свое мнение! Не принимают годовой отчет! Всем кто поможет советом - СПАСИБО!
Давайте разберём проводки:

Оплата поставщику:
Д: 1.302.20.730           К: 1.304.05.226(например черз казначейство)

Приобретаем у поставщика:

Д: 1.105.05.340           К: 1.302.20.830

Списываем:

Д: 1.401.01.272           К: 1.105.05.440

В таком варианте как Вы сделали у Вас будут рвать кассовые с фактическими, что запрещено!

А списать на статью 226, Вы просто физически не сможете. Другое дело, если бы МЗ приобреталиь по ПД, тогда:

Оплата поставщику:
Д: 2.302.07.730           К: 2.201.01.610
                         К: 2.А18.01.226

Списываем услугу:

Д: 2.106.04.340           К: 2.302.07.830
(вид затрат: затраты по прочим услугам ст. 226)

Опрходование из переработки:

Д: 2.105.05.340           К: 2.106.04.440

Списываем:

Д: 2.106.04.340           К: 2.105.05.440
(вид затрат: списание МЗ ст.272)

Списываем затраты:
Д: 2.401.01.226           К: 2.106.04.440
                         (вид затрат: затраты по прочим услугам ст. 226)

Д: 2.401.01.272           К: 2.106.04.440
                         (вид затрат: списание МЗ ст.272)

Но такой вариант возможен только по ПД! А если оплата прошла по Бюджету и по ст. 226, то необходимо писать исправительную в Казначейство и менять статью на 340!





Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход