Подскажите, пож-ста, начинающему бухгалтеру !!!<br>У меня в 1999г образовалась задолженность по ОС по расчету с поставщиком, мне надо списать ее за баланс. Операцией вручную ввожу следующие проводки:<br>1 проводка Д-106.01.1 310/К-401.01.1 180<br>2 проводка Д-302.19.1 830/К-106.01.1 310<br>Тогда у меня нет ошибки в технологическом анализе и в акте сверке списана моя задолженность по этому поставщику. Но мне не нравится, что мне пришлось сослаться на какое-то ОС, стоящее у меня на учете.<br>Я все сделала правильно?