Конфигурация 1С:Бухгалтерия 7.7(УСН).<br>Зарплата ведется также в УСН. Так же начисляю сотрудникам по двум видам начислений, не облаг. для целей НУ, и соответственно обл. для целей НУ. Так вот, возникла такая проблема, когда я закрывал квартал, то при формировании КДиР у меня попадали и НДФЛ и взносы, т.е. все нормально сформировывалось. А когда сформировал отчет "Начисленные налоги с ФОТ", то у меня по все трем месяцам, попали только те взносы, которые идут для целей НУ. Переправел Закрытие месяца, тогда попали все взносы. Но, цифры уже получаются другие в КДиР, а точнее без взносов по начислению, которые обл. для целей НУ.<br>Для большей наглядности приведу пример.<br>Начальная ситуация за январь. В КдиР попал НДФЛ 500 р. и начислены взносы(страх, нак.) в размере 600 р. После перепроведения Закрытие месяца у меня стало в книге НДФЛ 500 р., а взносы уменьшились.<br>Вопрос, в какой последовательности нужно проводить. <br>З.Ы. Зарплата ведется по нескольким видам деятельности, а именно по НУ и не НУ.<br>Спасибо.