Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Дебиторская задолженность в балансе

Nata013
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2007
Сообщений: 2
Пост №1
 
31.05.2007 11:17

Здравствуйте!<br>Мы ведем учет в бухгалтерии 7.7. Нашли ошибки в *** и кредиторской задолженности за прошлый год. В программе исправили. Но теперь баланс, который автоматически формируется в регламентированной отчетности не совпадает со сданным в налоговую. Посоветуйте, как быть в этой ситуации? Надо ли нести в налоговую исправленный баланс за прошлый год?

Nata013
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2007
Сообщений: 2
Пост №2
 
31.05.2007 11:33

Уточняю вопрос. Уже выяснили, что такого понятия как "исправительный баланс" нет. Но вопрос такой, когда будем сдавать баланс за полугодие, остатки на начало года я могу внести исправленные?

LuluPolly
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.05.2007
Сообщений: 30
Пост №3
 
31.05.2007 14:52

Вообще по правилам бухгалтерского учета исправления вносятся не в том периоде в котором они имели место, а в периоде в котором эти ошибки обнаружены. Баланс и форма 2 никогд не сдаются уточненными. <br><br>В случае выездной проверки могут оштрафовать за искажение статей баланса.<br><br>Вообще если это какие то доп оприходованные услуги старых периодов. то они отражаются через 91,2 как убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде.<br><br>Мой вам совет. коль наделали делов в учете. оставьте тот баланс как есть. и сальдо на начало периода не меняйте поздно. Но показатели на конец отчетного периода ставьте правильные как есть сейчас. если проверке вскроется искажение и оно будет более чем 10% к суме баланса..и будет грозить штраф пишите объяснения в акте сбой программы и тд и тп. Чем больше оправданий тем выигрышнее ваша позиция.

LuluPolly
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.05.2007
Сообщений: 30
Пост №4
 
31.05.2007 14:53

а вот для целей налогового учета исправления вносятся в том периоде в котором они имели место. имейте это ввиду.

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №5
 
04.06.2007 12:38

На эти объяснительные только трата времени. Из-за сбоя в работе почты у нас потерялась декларация за декабрь 2006г. Узнали мы об этом абсолютно случайно, через 1,5 недели, и тут-же отправили повторно. Мухлевать с базой (подгонять под нулевую) не стали, т.к. есть опись и квитанция. Возила в МиФНС оригиналы кватанции и описи вместе с объяснительной, писали еще одну объяснительную - по полученной информации с почтового отделения. Писали возражение на присланный акт.Еще было письмо на руководителя МИ ФНС. Штраф 5%-ный присобачили все равно, предложив написать почте претензию и подать на них в суд за нанесенные убытки. Дурдом. Мне жаль потраченного времени на эти дурацкие объяснительные, и хуже того - гложет мысль, что надо было отправить повторно нулевую, а потом ее уточнить. Вот так и становятся предателями Родины. <br><br>А ошибка случайно не связана с зачетом аванса (если *** -кредиторка) , т.е. валюта баланса осталась такой-же?

LDV
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.07.2006
Сообщений: 2
Пост №6
 
07.05.2010 14:11

Какова цена вопроса, за одну статью и за десять?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация