Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

БЮДЖЕТ учет проездного

КТВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.10.2006
Сообщений: 100
Пост №1
 
17.08.2007 16:50

Подскажите пожалуйста! Бюджетная структура. Единый проездной оформляю "Услугами сторонних организаций". Естественно была предоплата. Внизу кнопка "действия" далее "зачесть аванс выданный" при проведении документа пишет, что авансы не найдены, хотя в списании с л/с стоит счет 206.05.1. По Кт в документе "Услуги" я могу выбирать только 300-е счета. Я не понимаю, ведь это был аванс и должны стоять 200-е счета. Что я сделала не так подскажите. И еще один вопрос: при формировании ОСВ за месяц счет 401.01 "Сальдо на конец периода" идет минус красным по Кт. Правильно ли это? Заранее благодарна.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №2
 
20.08.2007 05:14

> Подскажите пожалуйста! Бюджетная структура. Единый проездной оформляю "Услугами сторонних организаций". Естественно была предоплата. Внизу кнопка "действия" далее "зачесть аванс выданный" при проведении документа пишет, что авансы не найдены, хотя в списании с л/с стоит счет 206.05.1. По Кт в документе "Услуги" я могу выбирать только 300-е счета. Я не понимаю, ведь это был аванс и должны стоять 200-е счета. Что я сделала не так подскажите. <br><br>Надо посмотреть соответствие:<br>1). Дата списания с л/сч на счет 1.206.05 должна быть раньше даты проведения документа "Услуги стор.орг.".<br>2). Ссылка на договор: в списании с л/счета и в документе "Услуги стор.орг." - одна и та же.<br>3). Счет Кт в документе "Услуги стор.орг." - 1.302.05 (доджен соответствовать авансам).<br>4). Так же проверьте КБК в списании с л/счета и в документе "Услуги стор.орг."<br><br>> И еще один вопрос: при формировании ОСВ за месяц счет 401.01 "Сальдо на конец периода" идет минус красным по Кт. Правильно ли это? <br><br>Правильно. В конце года счет закроется.<br>

КТВ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.10.2006
Сообщений: 100
Пост №3
 
20.08.2007 19:36

Спасибо большое, получилось правильно оформить.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация