Коррекция реализации прошлого года

Новая тема
В декабре 2007г. была произведена отгрузка покупателю, в первом квартале 2008г., выяснелось, что у него была недостача. Как правильно оформить в БУ и НУ данную операцию?
Методом сторно или документы на возврат попросить у покупателя.
Была выставленна в наш адрес претензия. В каком периоде должно быть отсторнировано, в декабре 2007г. или в первом квартале 2008? Если сторно было сделано в первом квартале 2008г. Нужно ли уточнять налог на прибыль за 2007г. и НДС за декабрь 2007г.? Или т.к. проводки в 2008г., то и все цифры поподут в декларации в I кв.2008г.?
> Была выставленна в наш адрес претензия. В каком периоде должно быть отсторнировано, в декабре 2007г. или в первом квартале 2008? Если сторно было сделано в первом квартале 2008г. Нужно ли уточнять налог на прибыль за 2007г. и НДС за декабрь 2007г.? Или т.к. проводки в 2008г., то и все цифры поподут в декларации в I кв.2008г.?<br><br>Именно так по прибыли.<br>А вот с НДСом интереснее - придется доплист делать и уточненку.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход