ИП с ОСНО и ЕНВД. При формировании книги покупок необходимо исключить товар, которы позднее был реализован по ЕНВД. Как это можно сделать?
ИП с ОСНО и ЕНВД. При формировании книги покупок необходимо исключить товар, которы позднее был реализован по ЕНВД. Как это можно сделать?
Попробуйте перемещать товар, который идет под ЕНВД на отдельный склад и в этот момент включать НДС в стоимость.
Это "поможет решить проблему книги продаж", в конфигурации в нигу продаж не попадают доходы по ЕНВД. Но не решает проблему книги покупок, т.к. там, как Вы знаете, попадают документы Поступление товаров, услуг по дате оприходования. А затем часть товаров продается по ОСНО (оптовая торговля), а часть по ЕНВД (розничная торговля).<br>Спасибо за желание помочь.
За это отвечает закладка в книге продаж, если не ошибаюсь, то она называеться "НДС востановлен", там должны быть записи по тому НДС, который был продан через ЕНВД<br>Точно не помню, но вроде так!
Спасибо, за ответ.<br>В книге продаж есть закладки "Не отражается в книге продаж". Там выводится выручка по ЕНВД (с торговой наценкой). В закладках "НДС восстановлен" отображается информация, если организация использует реализацию с 0% НДС после подтверждения нулевой ставки НДС, к ЕНВД это не относится.<br><br>Вопрос все тот же. Корректирующая запись должна быть в книге покупок. Пока найти не могу.<br>
"> Спасибо, за ответ.<br>> В книге продаж есть закладки "Не отражается в книге продаж". Там выводится выручка по ЕНВД (с торговой наценкой). В закладках "НДС восстановлен" отображается информация, если организация использует реализацию с 0% НДС после подтверждения нулевой ставки НДС, к ЕНВД это не относится.<br>> <br>> Вопрос все тот же. Корректирующая запись должна быть в книге покупок. Пока найти не могу.<br>> <br><br>Полностью уверены?<br>Это из справки:<br>Документ "Формирование записей книги продаж"<br>Документ "Формирование записей книги продаж" предназначен для регистрации сумм НДС которые непосредственно связаны с начислением НДС к уплате в бюджет.<br><br>Табличная часть "НДС по реализации" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, начисленных при реализации ценностей.<br>Табличная часть "НДС с авансов" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС по авансам, полученным от покупателей.<br>Табличная часть "НДС начислен к уплате" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, начисленных к уплате в бюджет по договорам налогового агента и по строительно-монтажным работам, выполненным хозспособом.<br>Табличная часть "НДС восстановлен" предназначена для регистрации в книге продаж сумм НДС, ранее отраженных в книге покупок и подлежащих восстановлению после передачи на деятельность, не облагаемую НДС. Восстановление НДС отражается в книге продаж с 30 мая 2006 года.<br>Табличная часть "Не отражается в книге продаж" предназначена для отображения операций, которые не требуют отражения в книге продаж, например реализация товаров по рознице ЕНВД.<br>Документ имеет два режима:<br><br>НДС по реализации облагаемой по обычным ставкам НДС (18%, 10% и т.п., кроме ставки 0%);<br>НДС по реализации по ставке 0%.<br>При переключении режима табличные части документа очищаются.<br><br>"
Спасибо за ответ. <br>Но в закладке "Не отражается в книге продаж" попадают доходы по ЕНВД, а закладка "НДС восстановлен" после клавиши "Заполнить" остается пустой.<br>Кроме этого, в Помощнике по НДС режим "Восстановление НДС" в книге покупок не находит данных.<br>В этой же базе ведется ООО, которое использует 0% НДС, там с заполнением книг покупок, продаж и восстановлением НДС все нормально.
То что не заполняеться, это другой вопрос! У вас НДС вкладываеться в стоимость или нет?
Спасибо за ответ!<br>Я тоже подумала об этом. В документе "Перемещение товаров" в поле "НДС в стоимости товаров" стоит "Не изменять". Я попробывала изменить на "Включить", но ничего не изменилось.<br>Склад розницы - неавтоматизированная торговая точка, счета доходов и расчетов - определять по учетной политике организации.<br>В учетной политике стоит галочка ЕНВД по отдельным видам деятельности. На закладке ЕНВД отмечено, что розничная торговля облагается ЕНВД. В списке счетов для учета ЕНВД 90.01.2, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2. <br>В этом списке нет счета учета НДС. На счете 90.03 отражается НДС по всем видам деятельности. <br>Ощущение, что моя ошибка кроется где-то в этих настройках.<br>
Помимо перемещения, есть отчеты о розничных продажах? Для ЕНВД и не будет счета учета НДС, всвязи с отсутствием как такового!
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |