Передача в переработку
26.11.2003
10:30
#11
Спасибо большое за помощь, но Вы не совсем правильно меня поняли. Меня интересует как со счета 10.7, на который ушло 10-15 видов материалов, получить ОДИН вид продукции на счет 43. У меня нет проводки 20/10.7. У меня проводка 43/10.7 получение готовой продукции из производства на стороне.
Я могу сделать эту проводку документом "Поступление материалов из переработки" с отнесением затрат на сч. 43, но тогда не пойдет КОЛИЧЕСТВО готовой продукции. Количество будет суммироваться по количеству материалов.
Если собственное производство, то нет проблем. ДОКУМЕНТ "Передача готовой продукции на склад", галочка "Автосписание", вводятся нормы списания материалов на единицу готовой продукции, и все необходимые проводки делаются автоматически, включая налоговый учет.
Естественно могу делать вручную операциями, но представляете, на единицу продукции у меня 15 видов материалов, а мне нужно произвести 10, 25, 40 единиц. Это каждый раз в Excel пересчитывать. ЧЕКНУТЬСЯ МОЖНО. Напряг программистов. Они говорят что можно внести изменения в 1C, но это ТАКОЙ ГИМОРОЙ. И нет ни какой гарантии что при закрытии месяца все корректировки будут проходить нормально.
Я могу сделать эту проводку документом "Поступление материалов из переработки" с отнесением затрат на сч. 43, но тогда не пойдет КОЛИЧЕСТВО готовой продукции. Количество будет суммироваться по количеству материалов.
Если собственное производство, то нет проблем. ДОКУМЕНТ "Передача готовой продукции на склад", галочка "Автосписание", вводятся нормы списания материалов на единицу готовой продукции, и все необходимые проводки делаются автоматически, включая налоговый учет.
Естественно могу делать вручную операциями, но представляете, на единицу продукции у меня 15 видов материалов, а мне нужно произвести 10, 25, 40 единиц. Это каждый раз в Excel пересчитывать. ЧЕКНУТЬСЯ МОЖНО. Напряг программистов. Они говорят что можно внести изменения в 1C, но это ТАКОЙ ГИМОРОЙ. И нет ни какой гарантии что при закрытии месяца все корректировки будут проходить нормально.
26.11.2003
13:07
#13
43 / 10.7 - нет такой проводки => нарушение бухучета => штраф 15 тыс. руб.
Придется все прогонять через 20 счет, тем более как ты приходуешь работу этой сторонней организации?
20 / 60 - 100 руб. - работа
20 / 10.7 - 150 руб. - материалы (Стор. орг-ция делает отчет об использ. мат.)
43 / 40 - 250 руб. - Гот. прод. и т.д. (по плановой себест.)
40 / 20 - 250 руб. - закрытие месяца (по факту)
Придется все прогонять через 20 счет, тем более как ты приходуешь работу этой сторонней организации?
20 / 60 - 100 руб. - работа
20 / 10.7 - 150 руб. - материалы (Стор. орг-ция делает отчет об использ. мат.)
43 / 40 - 250 руб. - Гот. прод. и т.д. (по плановой себест.)
40 / 20 - 250 руб. - закрытие месяца (по факту)
26.11.2003
13:40
#14
Эти проводки я вырыл в "Консультант+" и "Гарант".
43/10.7-в состав готовой продукции включена стоимость переданных в переработку материалов
43/60.1-в состав готовой продукции включина стоимость услуг сторонней отрганизации
В Инструкции по применению Плана счетов токой корреспонденции нет. Но в описании счета 10.7. сказано: "На субсчете 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, полученные из переработки."
А учитываю я изделия полученные из переработки на сч.43.
Значит одна несостыковка в Инструкции уже имеется. Как быть с этим?
43/10.7-в состав готовой продукции включена стоимость переданных в переработку материалов
43/60.1-в состав готовой продукции включина стоимость услуг сторонней отрганизации
В Инструкции по применению Плана счетов токой корреспонденции нет. Но в описании счета 10.7. сказано: "На субсчете 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, полученные из переработки."
А учитываю я изделия полученные из переработки на сч.43.
Значит одна несостыковка в Инструкции уже имеется. Как быть с этим?
26.11.2003
17:21
#15
нельзя так: консультант/гарант неправ тогда (хотя я сомневаюсь.. что такое там могло быть написано)
43 формируется:
при нормативно плановом методе: 43-40 (40-20 факт,90-40 отклон в конце месяца)
по факт затратам: 43-20
по фактическим затратам не реализовано в 1с: бух (И НЕ НАДО)
поэтому
1. 20-10.7 (типовой док)
2. 40-43 выпуск чего хочешь и сколько хочешь
3. 90.2(91.2)-43, 62.1-90.1.1 (91.1),90.3(91.2)-68.2(76.н.1) продаешь
3. Закр: 40-20, 90.2(91.2)-40 (+/-)
43 формируется:
при нормативно плановом методе: 43-40 (40-20 факт,90-40 отклон в конце месяца)
по факт затратам: 43-20
по фактическим затратам не реализовано в 1с: бух (И НЕ НАДО)
поэтому
1. 20-10.7 (типовой док)
2. 40-43 выпуск чего хочешь и сколько хочешь
3. 90.2(91.2)-43, 62.1-90.1.1 (91.1),90.3(91.2)-68.2(76.н.1) продаешь
3. Закр: 40-20, 90.2(91.2)-40 (+/-)
26.11.2003
17:36
#16
Совершенно с Вами согласна.
Мы так работали несколько лет и ничего.
Только не поняла, что за типовой документ 20/10.7?
Мы так работали несколько лет и ничего.
Только не поняла, что за типовой документ 20/10.7?
26.11.2003
17:50
#17
Имеется в виду "Поступление материалов из переработки" с указанием счета затрат 20.
26.11.2003
17:54
#18
Все это хорошо, все это правильно. После долгих консультаций и переговоров готов с Вами согласиться.
Но весь вопрос в том чтобы делать АВТОСПИСАНИЕ этих чертовых материлов, а не набирать каждый раз вручную. Напомню: на 1 вид продукции приходится 15 позиций материалов. В сою очереди номенклатура готовой продукции оклоло 150 позиций.
Короче говоря я попал в большой гиморой.
Но весь вопрос в том чтобы делать АВТОСПИСАНИЕ этих чертовых материлов, а не набирать каждый раз вручную. Напомню: на 1 вид продукции приходится 15 позиций материалов. В сою очереди номенклатура готовой продукции оклоло 150 позиций.
Короче говоря я попал в большой гиморой.
27.11.2003
09:05
#19
так сделайте автосписание... в чем проблемс? (конечно от типовой немного придется отойти..)
27.11.2003
10:20
#20
Все дело в том, что автосписание происходит по нормам списания. В нормы списания выбираются материалы из справочника материалов, а в этот справочник записать счет 10.7 невозможно! Придется напрегать программистов, а они после этих переделок не отвечают за правильность закрытия месяца.
Читают тему
(гостей: 2)