Здравствуйте. У нас такая ситуация. Поставщики выставили в июле нам аренду. Мы списали на расходы (Дт 20 Кт 60 10000,00). В ноябре выяснилось, что не надо было выставлять. Поставщик сторнировал услуги. Мы сторнируем документ Поступление услуг( Дт20 Кт 60 -10000,00). В конце месяца при расчете себестоимости эта сумма остается на 20-м счете, т.к. затрат по этому виду в ноябре нет. Как нам убрать ее не знаю.... Просто операцией вручную в УПП это делать нельзя.