Посмотри есть у тебя на конец года сальдо по 99 счету?<br><br>Помошник, ты хоть бухгалтер?<br>Помогаешь тоже тому кто не бухгалтер ? <br>Найми нормального главбуха для закрытия года.
Посмотри есть у тебя на конец года сальдо по 99 счету?<br><br>Помошник, ты хоть бухгалтер?<br>Помогаешь тоже тому кто не бухгалтер ? <br>Найми нормального главбуха для закрытия года.
> Посмотри есть у тебя на конец года сальдо по 99 счету?<br>нет, после закрытия года сальдо по 99-му сч нет ни в БУ, ни в НУ, счет закрылся.
Вопрос остается актуальным - я указала правильные проводки по переносу убытка на будущее?
правильно ли я поняла, что операция переноса убытка включает в себя только движение по сч.97, не трогая сч.99? <br>> в результате должно быть:<br>> <br>> в бухучете - с-до по 09 (ОНА с убытка)с субконто "РБП"<br>> сч.68.04.1 закрыт<br>> с-до сч.84 (убыток)<br>> <br>> в налог.учете - сч.99 закрыт<br>> с-до по сч.97 (НУ)-сумма убытка<br>> с-до по сч. 97 (ВР) - сумма убытка с минусом. <br>> Так?<br><br>
Если сама не понимаешь , то зачем лезишь с помощью к другим ?
> Если сама не понимаешь , то зачем лезишь с помощью к другим ?<br>Для обсуждения своего странного поведения я обязательно заведу другую ветку, а в этой я хочу получить ответ на конкретный вопрос. Если вы его знаете, то конструктивный ответ может помочь не только мне, но и другим людям, которые просматривают темы этого форума в поисках ответа на похожий вопрос.
Ответ на этот вопрос развернуто написан на диске ИТС
> Ответ на этот вопрос развернуто написан на диске ИТС<br><br>В начале темы с пользователем Tanya мы выяснили, что есть разные статьи ИТС где фигурирует 99 сч и 90 сч. Единственное, что осталось не уточненным, это - действительно ли не нужна проводка по Кт 99, если именно в статье с диска ИТС эта проводка указана? правильно ли я понимаю, что должны быть проводки только по сч. 97?
Что вам мешает поставить или не поставить 99 и посмотреть что получится.<br><br>P.S. Для НУ все будет правильно.
Я делала проводки по сч.99 и получалось, как описано в моем первом посте: при закрытии месяца формируются неправильные проводки по ПБУ 18/02. (По идее, ОНА начисляется с убытка на 99-м счете, а раз он перенесен проводками, то убытка нет, и ОНА нет). Правильные проводки по ПБУ 18/02 получаются, если не использовать рекомендованные проводки Дт 97 Кт 99, а делать налоговые проводки только по Дт сч. 97.<br>Меня смущает то, что проводку Дт 97 Кт 99 рекомендует ИТС, а именно эта проводка искажает бух проводки по ПБУ 18/02...<br>Либо я неправильно понимаю статью ИТС, либо мне какая-то не та статья попалась ...
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |