Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Использование счета 43,45

mila1991
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.02.2010
Сообщений: 130
Пост №11
 
12.11.2011 21:19

> какая связь между расчетами и с\ф? Если кто-то не выставляет с\ф, то им и не платят совсем?<br><br>В нашем случае так. Если мы не выставили сч/ф то и нам не оплатили.<br> <br>> поскольку не использовали, то не было и повода для замечаний. Главная задача аудиторов - помогать, а не контролировать. Вот ты у них и спроси когда в вашем случае надо выставлять с\ф - 5 сентября или октября?<br>тут я с вам полностью согласна. ну просто аудиторы были и даже намека не было на использование 45. Когда будет следущий аудит обязательно спросим.<br> <br>Большое спасибо за помощь!

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №12
 
12.11.2011 21:29

если обходились до этого без 45 счета, то нафиг он вам теперь понадобился?

mila1991
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.02.2010
Сообщений: 130
Пост №13
 
12.11.2011 21:36

Просто я не разобралась какие проводки надо делать. Нашли статью в которой говорилось что раз мы не отгручаем через 45 значит не правильно формируется с/с и занижается выручка.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №14
 
12.11.2011 21:58

вообще правильно. но это "критично" если отгрузка и реализация в разных отчетных периодах.

mila1991
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.02.2010
Сообщений: 130
Пост №15
 
12.11.2011 22:00

Вот теперь и мучаемся в сомнениях что правильнее и что лучше

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №16
 
12.11.2011 23:03

есть над чем подумать. фактически вы в учете отражаете операцию на месяц позже факта. А как со складом?

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №17
 
12.11.2011 23:17

на какой месяц? Ведь для этого специально придумали 45 счет, чтобы отражать отгрузку без перехода права собственности. У себя они со склада списали, а покупатель примет через месяц, вот тогда окончательно все расчеты и закроются.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №18
 
13.11.2011 10:06

> То что мы ее огрузили 05 сентября 60 тн мы не где по счетам не учитываем.

mila1991
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.02.2010
Сообщений: 130
Пост №19
 
13.11.2011 15:06

> То что мы ее огрузили 05 сентября 60 тн мы не где по счетам не учитываем.<br> <br>Да. кредитуем с 43 5окт. <br> <br>Получается что мы выручку не занижаем? т.к. право собственности переходит 5 окт, то и на 90 ставим 5 окт. А 05 сентября проводка 45-43 на 60тн.( товарная накладная), а 05 окт. проводка 90.2.1. - 45 и 62-90.1. (товарная накладная и сч/ф ) на 57 тн и 3 тн ставим тоже в ДТ 92.2.1 отдельной проводкой?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №20
 
13.11.2011 16:56

вы НДС начисляете позже, чем положено по НК. Тут важно не то, проводите вы это у себя в учете или нет, а сам факт отгрузки 5 сентября. Это нарушение. Вы отгрузили 60 тонн (по вашему складу) 5 сентября, а покупатель принял к учету 57 т 5 октября. С разницей вы согласны. Оплата после оприходования у покупателя. Так?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация