пусть сумма повиснет на авансах полученных, но при этом тупо формировать и с\ф на аванс? Как-то не "комильфо"!
пусть сумма повиснет на авансах полученных, но при этом тупо формировать и с\ф на аванс? Как-то не "комильфо"!
> Как-то не "комильфо"!<br>Единственное, что можно придумать:<br>изменить, автоматически подставляемые счета учёта расчётов по авансам, на второй закладке<br>в документе "Возврат товаров от покупателя" на 62.01
не, фигня по оборотке получится. дайте подумать еще чуток
> не, фигня по оборотке получится. дайте подумать еще чуток<br>это точно<br>результат:Дт 62.01(Возврат)Кт 62.01(Реализация)
нефиг думать - обратная реализация и все дела!
ну и зачем? чтобы 60 задействовать, а потом еще и корректировку?
не корректировку а оплату (возврат оплаты).
> не корректировку а оплату (возврат оплаты).<br>Корректировку долга(имелось ввиду)через акт взаимозачёта.
какого долга? Оплатили-продал, вернули-оплати.
т.е. ты по оборотке не увидел, что там в общем - то не совсем предоплатная система расчетов?