Добрый день.<br>1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8) <br><br>Подскажите, в связи с внесением изменений в документ Формирование записей книги продаж: на основании чего сумма начисленного НДС по реализации должна попадать в декларацию по НДС? Все счета-фактуры по реализации проведены. но строка 010 листа 03 декларации не заполняется автоматически. <br><br>Спасибо.