Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Сторнировать выплаты ЗиК 7.70.326

lulufa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.09.2006
Сообщений: 125
Пост №1
 
30.10.2012 11:54

Расчетчики сделали перерачет Зар.платы с февраля в связи с поставленным неверным Источником финансирования. Теперь требуют сделаь аналогичное с выплатами? Подскажите, минусовые выплаты каким образом отразить?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №2
 
30.10.2012 12:00

как можно сминусовать выплаты, если вы деньги людям выдали?

lulufa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.09.2006
Сообщений: 125
Пост №3
 
30.10.2012 14:45

Исправили документы прошлых периодов, поставили нужный ИФ. В ЖР встали суммы с плюсом и минусом. Делаем 2 выплаты - одни с ИФ старым - ставит при расчете суммы с минусом. Другие по нужному ИФ с плюсом.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
30.10.2012 22:18

вам возвраты надо сделать по перевыплаченному ИФ и выплаты по невыплаченному.

lulufa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.09.2006
Сообщений: 125
Пост №5
 
31.10.2012 08:49

Спасибо. Подскажите еще такой вопрос: начисления сторнировались по одному ИФ, начислились по другому. Но РК (районный), например, в журнале расчетов =0 за тот период. По бухгалтерскому распределению дает проводки с суммами - и +. Но в выплату эти суммы не попадают, только начисления отражаемые в ЖР суммами. Но бухгалтера хотят видеть в выплате эти суммы с РК и СН и минус удержания (НДФЛ, профвзносы) с этих начисленных сумм. Как быть в этом случае?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №6
 
31.10.2012 08:55

то ли у меня мозг еще не проснулся, то ли глазики, но не могли бы вы<br>пример с цифрами, а то я уже запуталась, что кто где хочет видеть и не видит

lulufa
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.09.2006
Сообщений: 125
Пост №7
 
31.10.2012 09:06

Начислено по ВР1 за март (перерасчет в октябре) +100 по ИФ1, - 100 по ИФ2.<br>На данный ВР1 накручиваться должен РК (20%). В ЖР РК за март =0. При просмотре проводок выдает +20 по ИФ1 и -20 по ИФ2.<br>При выплате попадает сумма 100 (РК не учитывается). А бухгатерам нужно с РК видеть выплату.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация