Декларация по УСН за 1 кв. уточн.

Новая тема
Подскажите, что мне делать, если я сдала декларацию по единому налогу по УСН, а потом обнаружила, что не провела одну операциюд за 1 кв. и тем самым расходы по декларации плучились меньше, чем на самом деле, хотя там и так был убыток. Нужно сдавать уточненную, если да то как? Или это можно будет учесть в отчетности за 2 кв.? А еще Книгу доходов и расходов нужно заверять в налоговой раз в год или поквартально?
Уточненку положено делать.Насчет книги дох-расх самой интересно
уточненку сдавать нужно, делаете измененную декларцию (как всегда в двух экземплярах) + бухгалтерскую справку о выявленных расхождениях + письмо о том, что в  связи с ля-ля, с описанием где и чего у вас там изменилось, с приложением бухгалтерской справки и декларации и сдаете. Отметку ставят или на письме или на декларации. Но на самом деле если сумма налога подлежащая уплате в бюджет (вы говорите у вас убыток) не изменилась, то можно и не сдавать, а просто поправить эти изменения в следующей декларации (вы же сдаете декларации о суммах ед. налога, нарастающим итогом). Что касается книги доходов и расходов - раз в год, несете и прошиваете (по поводу правил прошивки у каждой налоговой свои завихрени), если в электронном виде. Ну вроде так!!!
"Объяните, пожалуйста, неразумной, если мы ведем учет в электронном виде и об этом письменно уведомляли налоговую, то я все равно должна нести книгу доходов/расходов на прошивку?
Да, но только в конце года
Читают тему

Быстрый переход