6-НДФЛ - заполняем в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.25.93

Новая тема
Показывать по сообщений
Цитата
а дальше расшифровка никуда не "проваливается"
Татьяна, а дальше она никуда и не провалится, там только один уровень. Я имел в виду, что по фамилиям посмотреть, какие начисления им были сделаны между выплатой ЗП и авансом.
На инфостаре, вроде, были обработки показывающие наряду с расшифровкой по суммам-фамилиям ещё и документы, которые эти суммы в отчёт поместили. Но там, правда, за денежки - калымят. Странно, что 1С такую убогую расшифровку сделал. Хотя, они с 2.5 особо не заморачиваются теперь.
Можно ещё, если знаете, какой документ аванса тянет НДФЛ, зайти в него и посмотреть по регистру удержанного в бюджет НДФЛ, с кого он этот НДФЛ удерживает и почему.
АлександрС пишет:
Цитата
      
             
Можно ещё, если знаете, какой документ аванса тянет НДФЛ, зайти в него и посмотреть по регистру удержанного в бюджет НДФЛ, с кого он этот НДФЛ удерживает и почему.
Здравствуйте!
Посмотрела я и расшифровку (ничего там нет если честно - стоят суммы начисленной зп, правильные...), посмотрела регистр - ставит как будто я в аванс выплачиваю зп, например аванс у меня 10000, налог за месяц целиком 3250 - прогр. ставит 13250 выплачен доход) и удержание всего налога делает 3250  датой аванса - короче скорей всего это глюк, не буду больше биться - поставлю правильные даты и все...

Вот интересует вопрос с декабрем - это тоже видимо глюк, что прогр. ставит стр. 100 как 01.12.2015г. надо ведь 31.12.2015 - да? и в стр.130 надо поставить всю начисленную зп за декабрь, а 140 - налог который осталось заплатить? Или всё таки в 130 поставить остаток зп, который выплатили в январе?  
Ответили: пост #73
Ответ на пост №72
Цитата
Вот интересует вопрос с декабрем - это тоже видимо глюк, что прогр. ставит стр. 100 как 01.12.2015г.
Татьяна, да, это глюк, как и другие, связанные с декабрём 2015 г. Об этом много говорилось. Все ждут нового релиза от 1С с устранением ошибок.
Впрочем, можете и руками исправить ошибки, если знаете, что должно быть.
АлександрС пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №58
             
      
Цитата
Просьба пояснить, что делать с отражением премии
Veronichka , а что вы с ней хотите сделать? Прежде всего - посмотреть, какой у неё учётный код НДФЛ. Если 2000, как и основной ЗП, то какие проблемы?
100 31 число
110 25 число
120 26 число

Если отличный от 2000 то:
100 25 число
110 25 число
120 26 число
получается дата удержания налога раньше даты получения дохода? Тогда с чего удерживаем, если еще не получен?
АлександрС пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №72
             
      
Цитата
Вот интересует вопрос с декабрем - это тоже видимо глюк, что прогр. ставит стр. 100 как 01.12.2015г.
Татьяна , да, это глюк, как и другие, связанные с декабрём 2015 г. Об этом много говорилось. Все ждут нового релиза от 1С с устранением ошибок.
Впрочем, можете и руками исправить ошибки, если знаете, что должно быть.
Спасибо за Ваши ответы... буду вместе с остальными ждать обновления - надеюсь не до 28 апреля!!  :D
Ответ на пост №44
Tanya, выпуск с исправлением этой и других ошибок планируется на сегодня (в крайнем случае завтра)
Ответили: пост #79
Цитата
получается дата удержания налога раньше даты получения дохода? Тогда с чего удерживаем, если еще не получен?
Рисовод, да, если премия идёт по 2000 (а это, скорее всего так в её случае (поскольку нет даты удержания НДФЛ в документе, т.е. он считается вместе с ЗП), то доход считается концом месяца начисления премии (ЗП), и НДФЛ рассчитывается в конце месяца, вместе с ЗП.
Но в её случае происходит досрочная выплата ЗП, т.е. ЗП выплачивается частями. В этом случае и надо указать
100 31 число
110 25 число
120 26 число

Соответственно, суммы по 130 и 140 строкам должны быть пропорциональны, ну, т.е. НДФЛ с премии, а в 130 - сама премия.
Естественно, её надо выплатить до аванса, иначе её НДФЛ загребёт аванс.
А остальная ЗП (за минусом премии) будет выплачена, когда положено им по срокам.
В целом так. Многие нюансы Veronichka не указала. поэтому и говорю общими категориями, как должно быть.
Из всех рекомендаций и разъяснений я понял ситуацию именно так. Если будет время - найду разъяснения по похожему случаю специалистов, дам ссылку.
Добрый день, Ситуация такая: сотруднику начислено и выплачено и удержан и выплачен ндфл по 15году в полном размере, В январе возникает бол.лис с куском декабря, Происходит перерасчет, Часть декабрьского ндфл выходит с "-". Что логично. Делаю документ возврат ндфл. В 1ый раздел стр90 попадает сумма, Но! Выплата зарплаты опять! делает удержание ндфл и ставит его во второй раздел! Если не делаю возврат, то зупа вообще не видит этих минусов как будто не было ничего. Что делать?
Ответ на пост №76
Полякова Анна (1С, Москва),

Спасибо за ответ.
В УПП это будут исправление того что уже реализовано в ЗУП или найдут отражение последние письма -разъяснения ФНС ?
АлександрС пишет:
Цитата

      
                   
                   Ответ на
                   пост №56
             
      
Цитата
Строка 130 - фактически полученный доход. Для зарплаты это последний день месяца.
Nikolay83 , да никто с этим и не спорит. Но вот как вы покажете ЗП за март?
100 31.03.2016 130 сумма ЗП, начисленной в марте

Зарплату-то за март мы будем выплачивать в апреле. А пройдёт такие строки проверку?
Можно, конечно, включить апрельскую выплату в отчёт 1 квартала (такое сейчас пока не возбраняется). Но а если бухгалтера хотят указывать реальные сроки выплаты ЗП в апреле, в отчёте за 2 квартал? Это их право.
Мне видится более правильным следующий расклад: в 130 указывается доход по ЗП, с которого удержан НДФЛ при выплате ЗП, рассчитанный пропорционально удержанному НДФЛ, а остальная часть дохода по ЗП ляжет в строки следующей выплаты (и удержанного НДФЛ) этого (или следующего) отчёта.
Впрочем, это моё мнение, вы можете формировать строки отчёта как видите сами правильным.
Но в моём случае строки лягут так при ЗП в 30'000, начисленной в январе, и выплаченной в феврале двумя выплатами:
100 31.01.2016 130 10'000 100 31.01.2016 130 20'000
110 08.02.2016 140 1'300 110 11.02.2016 140 2'600
120 09.02.2016 120 12.02.2016
А как они, интересно, лягут у вас, если в 130 строке нужно указать ВСЮ ЗП полностью?
Так, наверное:
100 31.01.2016 130 30'000 100 31.01.2016 130 30'000
110 08.02.2016 140 1'300 110 11.02.2016 140 2'600
120 09.02.2016 120 12.02.2016
Странновато... но, это на мой взгляд.
Есть разъяснения налоговиков на этом сайте - https://buh.ru/articles/documents/47472/
Выплаты апреля в отчете за 1 кв.  не показываются в разделе 2.
Почему Вы не хотите сделать в лоб как следует из НК и разъяснений?
В разделе 1 по начислению, в разделе 2 по оплате.
Если Вам что-то кажется "странноватым", то это достаточное основание делать не так как написано в документов, а как подсказывает интуиция?

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход