Здравствуйте! Если кто знает, подскажите, пожалуйста, каким образом в коде можно прописать зачет сумм по разным договорам но одному контрагенту. Сейчас делается обработка, которая выводит в табличное поле все остатки по авансам и задолженностям, но зачитывает только по одному договору, а вот чтобы по разным - никак не получается. Понимаю, что вопрос детский, поэтому был бы признателен если хотя дадите направление в котором искать. Спасибо!
Здравствуйте! Спасибо за ответы. Prikum и Валентинка, отвечаю Вам. Я спрашивал про механизм зачета. То, что это можно сделать через корректировку и без вас, уж простите, понятно. Мне интересен механизм. Надеюсь, без обид. Еще раз спасибо!. теперь uinny. Может и не глупый вопрос, но я хочу понять вот что: каким образом можно сделать проводку, которая делала бы проводку д6202 к6201, например, но по разным договорам? У меня получилось только для зачета авансов по договору, а вот если у одного контрагента есть долг и аванс, но по разным договорам, я не знаю как сделать так, чтобы зачет произошел. Вот в чем мой вопрос. Вроде все перекопал, но никак не пойму, как это может работать? И корректировку долга просматривал, но все равно не понял, хотя у меня также как в ней вначале заполняется табличное поле, а потом на основании него уже формируются проводки. Поэтому, если сможете, то направьте по правильному пути, пожалуйста. Заранее спасибо!
Макс БУх, извините, все равно не очень понимаю... Может, попробуем на каком-то конкретном примере? Я не могу въехать, в чем конкретно проблема. Если вы видите, что по одному договору аванс, по другому долг - что конкретно мешает сделать нужную вам проводку? Вы не знаете, как работать с бухгалтерским регистром в конфигураторе или что?
Макс БУх , извините, все равно не очень понимаю... Может, попробуем на каком-то конкретном примере? Я не могу въехать, в чем конкретно проблема. Если вы видите, что по одному договору аванс, по другому долг - что конкретно мешает сделать нужную вам проводку? Вы не знаете, как работать с бухгалтерским регистром в конфигураторе или что?
да, видимо, я не совсем понимаю как работать с регистром. То есть процесс следующий: на основе запроса заполняется табличное поле в обработке, затем формируются проводки, в первую очередь по тем строкам, где по одному и тому же договору есть и аванс и задолженность. все хорошо. но возникает вопрос с тем, чтобы по контрагенту вообще закрыть (зачесть) суммы, но они учтены по разным договорам и тут у меня не хватает опыта, и надо полагать, ума, так как ну никак не могу это сделать и даже найти примеры чего-то подобного. Надеюсь, теперь я понятнее изложил свой загвоздку. если позволите, я могу Вам скинуть в личку обработку, может быть посмотрите, подскажете, что не так я делаю или чего не понимаю. спасибо!
Prikum, да как Вы мне можете мешать? я вообще в 1с мало чего понимаю, что касается разработки. Но вот с пользованием пока проблем не было, поэтому я и сказал, что конечно же я рассматривал способ через корректировку и пришел к выводу, что это удобно если все делать в рабочем порядке, а вот когда учет вообще плохо велся и стоит задача теперь все это как-то свернуть, нужно быстрее работать. иначе то, что делали несколько лет за неделю не закроешь. Поэтому я и решил спросить у знатоков, как сделать так, чтобы автоматом закрывались задолженности, причем по разным договорам. Если это возможно в принципе (а это возможно, ведь корректировка долга действительно существует), то попросил бы помочь новичку или хотя направить в нужном направлении: где можно посмотреть примеры кода, какие книжки прочитать и т.д. Еще раз извиняюсь, если нечаянно обидел. Спасибо!