Посмотрел запрос.<br>Я правильно понял идею?<br>Допустим есть неперечисленный НДФЛ по сотруднику за август 100 р. и за сентябрь 200 р.<br>Чтобы не париться с месяцами, коментарим строчку в запросе и в документ заполняется 300 р.<br>Так?
Посмотрел запрос.<br>Я правильно понял идею?<br>Допустим есть неперечисленный НДФЛ по сотруднику за август 100 р. и за сентябрь 200 р.<br>Чтобы не париться с месяцами, коментарим строчку в запросе и в документ заполняется 300 р.<br>Так?
Угум-с.<br>300р * Коэфф.распределения.
Допустим коэффициент 1.<br> <br>т.е в регистрах было <br>+100 август<br>+200 сентябрь<br> <br>Заполнили документ на 300 р.<br> <br>При проведении документа нам надо выбрать месяц.<br>в какой месяц записывать -300 ?
Действительно, чтобы оформить документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", нужно знать остатки неперечисленного налога в разрезе месяцев. Перечисленную сумму нужно делить по месяцам, по которым есть остатки.<br>Сумму перечисления больше, чем остаток за месяц, не ставить - т.к. 1С ее всю, не смотря на остатки, разделит по людям и полезут минуса (хотелось бы, чтобы 1С доработала заполнение, чтобы коэффициент распределения не был больше 1, тогда минусов не будет и заполнять документы будет намного проще).<br>Если в каком-то месяце делали перерасчет за предыдущий/ие месяц/а, то в пересчитанных месяцах появятся суммы неперечисленного налога, при очередном платеже закрываем вновь появившиеся остатки за предыдущие месяца.<br> <br>Мы, оформляя перечисление налога, держим перед глазами отчет по регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" в разрезе месяцев и работников. Важно следить, чтобы остаток за месяц был = 0 и чтобы в остатках по работникам за каждый месяц не было минусовых остатков (т.е. тоже чтобы были 0).
месяц в котором платили и будет погашать 300р., или вы хотите заплатить в сентябре, а отразить задним числом?
в документе не месяц в котором платили, а месяц ЗА КОТОРЫЙ платили.
Вопрос к вам - почему важно, что бы остатки на регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" сводились в ноль в разрезе "месяц начисления". Если "Схлопывать" только по другим измерениям регистра, каковы последствия? Регламентная отчетность "поплывет"?
> что бы остатки на регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" сводились в ноль в разрезе "месяц начисления".<br>Если этого не делать, тогда дальнейшее распределение остатков будет не верным - т.к. сами остатки будут не верными.
> 300р * Коэфф.распределения.<br>Понятно, что применяется коэффициент распределения, но не понятно как распределяется.<br> <br>Вот у меня в январе 2011 сколько начислено, столько и перечислено, должен быть коэффициент 1, а распределяется непонятно как. Кому меньше, кому больше.
Уточните пожалуйста где это проявится? Тем более не понятно, если совершена переплата за один из месяцов, тогда, что делать? сторнировать разницу и перекидывать на другие месяца? как то все это настораживает мягко говоря... =)
1C:Лекторий: 16 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об особенностях применения НДС на УСН в 2025 году и поддержке в 1С 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 23 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ - ответы на частые вопросы, применение ставок 5% и 7% на УСН 1C:Лекторий: 28 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о рисках для вашего бизнеса по Закону №152-ФЗ «О персональных данных» в 2025 году |