У меня есть две одинаковые базы - 1С 7.7 УСН В одной базе документом "Закрытие месяца" списание производится на счёт 90.3, в другой 90.8 какими настройками это регулируется?
Сам себе и отвечу. Разобрался. В одной базе не стояла дата в поле "Дата начала учета для целей формирования бухгалтерской отчетности" Это в "Общая настройка параметров конфигурации"
ОльгаН, без необходимости бух.отчетности все равно куда списывать - лишь бы в расходы КУДиР попало. А вот по бух.учету тут (видимо) предусмотрен директ-костинг.