Подскажите, плз, как поправить. Ведется раздельный учет НДС. В 2016 году был проведен документ Поступления товаров с НДС принимаемым к вычету. В этом году не глядя на графу Способ учета НДС перемещением и требованием-накладной передали товары с НДС учитываемым в стоимости. В результате поступления попали в книгу продаж. Как исправить? Как убрать из книги продаж?
Death_eye, отредактировать в учетной политике поле "Порядок регистрации счетов-фактур на аванс" и из-за ошибки 1С перепровести соответствующие документы