Книга продаж на УСНО
27.06.2017
16:31
#1
Бухгалтерия предприятия 3.0.51.12
Система налогообложения: упрощённая (доходы минус расходы).
Потребовалось осуществить продажу с выделенным НДС (18%). Сформировал реализацию с НДС, счёт-фактуру с НДС.
Однако, счёт-фактура не попадает в книгу продаж. Документ "Формирование записей книги продаж" выводит окно без табличной части. Толку от него. В отчёте "Книга продаж" за указанный период пусто. Как быть?
Система налогообложения: упрощённая (доходы минус расходы).
Потребовалось осуществить продажу с выделенным НДС (18%). Сформировал реализацию с НДС, счёт-фактуру с НДС.
Однако, счёт-фактура не попадает в книгу продаж. Документ "Формирование записей книги продаж" выводит окно без табличной части. Толку от него. В отчёте "Книга продаж" за указанный период пусто. Как быть?
10.07.2017
22:24
#2
Здравствуйте! Вы исполняете п.5 ст.173 гл.21 НК . Посмотрите заполнение декларации НДС за отчетный период. Раздел 1 строка 030 и раздел 12 .
Если там все есть - удачно сдать электронную отчетность!
Счет-фактура при её создании автоматически попадает в книгу продаж ( смотрите движение документа по регистрам учета). А документ "Формирование записей КП" - только для восстановления к уплате в бюджет НДС с авансов поставщикам при принятии его к вычету до момента поставки.
Распечатать книгу продаж можно в "Помощнике по учету НДС" и лучше всего Вам с "Помощника" и начать подготовку к отчету.Удачи !
Если там все есть - удачно сдать электронную отчетность!
Счет-фактура при её создании автоматически попадает в книгу продаж ( смотрите движение документа по регистрам учета). А документ "Формирование записей КП" - только для восстановления к уплате в бюджет НДС с авансов поставщикам при принятии его к вычету до момента поставки.
Распечатать книгу продаж можно в "Помощнике по учету НДС" и лучше всего Вам с "Помощника" и начать подготовку к отчету.Удачи !
Ответили:
пост #3
12.07.2017
13:31
#3
Ответ на
пост №2
Striq, раздел 1 строка 030 и раздел 12 декларации НДС прекрасно заполнились автоматически.А вот в книгу продаж счет-фактура не попала. Движение счета-фактуры имеется только по регистру "Журнал учета счетов-фактур".
"Помощник по учету НДС" в конфигурации отсутствует (видимо, потому что система налогообложения в настройках организации задана как упрощенная).
14.07.2017
06:00
#4
Всё дело в том, что даже выставляя счета-фактуры с НДС вы не попадаете под понятие "Налогоплательщик" , у которого формируется декларация по данным книг продаж и покупок. Если в регистрах движения будут сведения для заполнения книги продаж -заполнится раздел 9 декларации. А это не Ваш раздел!
Для сдачи отчетности у Вас все ОК! А вот для исполнения п.3. порядка ведения книги продаж - увы. В 1с этого нет. Может быть пока, т.к. пользователей на УСН ,выставляющих фактуры с НДС достаточно -может и будет обработка. А сегодня придется ваять книгу вручную.( мои попытки как-то выкрутиться не увенчались успехом, только изменить учетную политику , провести документы реализации и сч/ф, затем вывести на печать книгу и вернуть учетную политику. Дело хлопотное для 1-2 счёт-фактур)
Помощник можно добавить в Настройках поля навигации по разделу Операции (шестеренка).
Для сдачи отчетности у Вас все ОК! А вот для исполнения п.3. порядка ведения книги продаж - увы. В 1с этого нет. Может быть пока, т.к. пользователей на УСН ,выставляющих фактуры с НДС достаточно -может и будет обработка. А сегодня придется ваять книгу вручную.( мои попытки как-то выкрутиться не увенчались успехом, только изменить учетную политику , провести документы реализации и сч/ф, затем вывести на печать книгу и вернуть учетную политику. Дело хлопотное для 1-2 счёт-фактур)
Помощник можно добавить в Настройках поля навигации по разделу Операции (шестеренка).
Ответили:
пост #5
15.07.2017
11:32
#5
Ответ на
пост №4
Striq, спасибо за исчерпывающий ответ.По поводу помощника. Не нашёл его в настройке панели навигации по разделу Операции.
18.07.2017
16:55
#6
Здравствуйте! Вы изначально не указали какая конфигурация .Очевидно базовая.
В базовой версии можно вести только одно предприятие, соответственно настройки разворачиваются под Ваш учёт на УСН - Помощника не найдёте.
Хотя можно его "вытащить" на поле навигации.Добавьте учетную политику, указав что применяли ОСНО на период до момента регистрации. В прежнем варианте УП ничего не изменяйте .(не ставьте флажок про применение ОСНО)
[IMG]
В базовой версии можно вести только одно предприятие, соответственно настройки разворачиваются под Ваш учёт на УСН - Помощника не найдёте.
Хотя можно его "вытащить" на поле навигации.Добавьте учетную политику, указав что применяли ОСНО на период до момента регистрации. В прежнем варианте УП ничего не изменяйте .(не ставьте флажок про применение ОСНО)
[IMG]
Ответили:
пост #7
Читают тему
(гостей: 1)