Добрый день, почтеннейшие форумчане!
БП 2.0.66.32
Ситуация:
В 2 кв. 2017 покупателю делают возврат аванса путем перечисления на р.сч суммы неизрасходованного аванса (Списание с рс. с видом операции - Возврат покупателю)
Ранее на всю сумма аванса - покупателю был выписан СЧФ на аванс.
В конце второго квартала формируется документ "Формирование записей книги покупок"
В документе (заполненном автоматически) присутствует запись:
Компания - договор - документ аванса (Поступление на р.сч) - событие (возврат аванса) - сумма/сумма ндс.
Документ формирования записей книги покупок проведен.
При формировании декларации по НДС за 2 кв. видим что в строке 170 раздела 3 - данной суммы нет.
Формирую отчет "Список/кросс таблицы" с отбором по организации, контрагенту, событие = Предъявлен НДС к вычету; Восстановлен НДС
и также вижу что сумма возвращенного аванса - не фигурирует в отчете.
По какой причине в Декларацию по НДС не попадают вычеты по НДС, в случае, если они присутствуют в документе "Формирование записей книги покупок"?
Спасибо!