Свертка дебиторки с кредиторкой
05.03.2006
11:20
#1
Удивило, может с непривычки,поскольку до этого работал с банковской бухгалтерией, что в ОСВ и балансе сворачивается *** и кредиторская задолженность в рамках одного счета:<br>то есть начислил выручку - показал *** на 100 000 руб. на счете 62, и в то же время получил аванс (от другой организации) 90 000 руб. и показал на том же счете - и.. программа показывает в ОСВ сальдированно *** 10 000 рублей, то же самое в балансе.<br>На мой взгляд правильнее показывать развернуто, иначе отчетность представляет искаженную информацию. Однако от *** бухгалтеров услышал мнение, что так оно и надо.. в баланс только сальдо по счету, таков сложившийся порядок.<br>Есть иные мнения? По моему все же активы и обязательства, тем более от разных контрагентов надо разворачивать.
05.03.2006
12:38
#2
Правильно Вы считаете. По активно-пассивным счетам надо отражать в балансе развернутое сальдо по активным и пассивным субсчетам. Если хотите проверить, как это реализует 1С - откройте баланс, нажмите кнопку "Расшифровать", и найдите, по каким строкам отражены счета 62.1 и 62.2.<br>
05.03.2006
13:19
#3
забыл добавить, у меня Упрощенная система налогообложения (редакция 1.3) может эта свертка - потеря функциональности в упрощенной версии.
05.03.2006
13:41
#4
Так оно и есть. Посмотрите на план счетов в УСН - там просто нет счетов для отражения авансов (в Бухгалтерии - 60.2 и 62.2).
05.03.2006
14:10
#5
да, спасибо за ответ..<br>теперь посмотрю есть ли возможность добавить в план счетов новый субсчет
05.03.2006
14:33
#6
Добавить-то можно, но в данном случае в этом нет смысла.<br><br>Если создадите, например, субсчет для авансов полученных 62.2, и будете учитывать авансы покупателей на нем, то конфигурация УСН, ничего не зная о счете, созданном в режиме 1С:Предприятие, не будет его обрабатывать - следовательно, авансы автоматически зачитываться не будут.<br><br>В результате на 62 у Вас образуется и *** , и кредиторка по одному и тому же субконто ("Договоры"). Чтобы избежать этого, перед каждым документом реализации Вам придется вручную зачитывать аванс. Оно Вам надо? Проще смириться с тем, что конфигурация УСН не предназначена для ведения бухгалтерского учета в полном объеме.
Читают тему
(гостей: 1)