УСН (релиз 150)<br>У нас упрощ-ка (доходы-расходы). В течение месяца некоторые расходы списываем на счет 44.1(-расходы на доставку товаров, не приним. к НУ), при формировании "закрытие месяца" 44.1 должен закрываться на 90.3 (расходы, не принимаемые), а 44.2-90.4. У нас же и 44.1 и 44.2 программа списывает на 90.4. Как сделать правильно?