Бюджет (503 релиз). Ввод начальных остатков по ОС
07.02.2005
15:12
#1
Здравствуйте!<br><br>Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести начальные остатки по ОС. Например, ситуация такая: по состоянию на 01.01.05 у ОС, стоимость которых не превышает 10 000 руб., имеется износ. Каким образом и в каком периоде отнести Остаточную стоимость по этим ОС?
07.02.2005
19:52
#2
Надеюсь Вы это имели в виду, задавая вопрос. Необходимо открыть форму ввода остатков ОС, при этом установить рабочую дату (Сервис->Параметры)на месяц ранее периода в котором будет вестись учет (скажем для Вас 31.12.04), заполнить все соответсвующие реквизитты документа (при этом заранее необходимо сформировать в справочнике данные по вводимому объекту, заполнить подобие инвентарной карточки, в которой указать соответсвующий метод начисления амортизации), а затем провести документ.
08.02.2005
08:42
#3
Спасибо за информацию, но я не это имела в виду. По новому порядку бюджетного учета на объекты ОС стоимостью от 1 000 до 10 000 амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. На 01.01.05 у нас имеются такие ОС, и у них есть Износ (не 100%). Куда отнести (на какие счета) этот Износ и Остаточную стоимость? Как правильно внести остатки на 01.01.05? Вот в чем вопрос..
13.02.2005
08:00
#4
Согласно новой инструкции весь начисленный износ за прошлые годы теперь считаются начисленной амортизацией. Он остается незменным (износ) по объектам стоимостью свыше 10 000 руб., т.к. в дальнейшем линейным способом будет начисляться амортизация до полного погашения стоимости. По объетам стоимостью до 10 000 (до 1000 не начисляется вообще, а объекты сразу списываются забаланс) при вводе остатков необходимо поставить сумму 100% износа. Доначисление необходимо произвести за счет фонда в ОС, т.е. сч.250. Таким образом при переходе на новую форму ведения учета первоначальную (балансовую) стоимость объектов следует относить на соответсвующие счета ОС согласно ОКОФ, величину износа на соответствующий счет амортизации, оставшийся фонд сч.250 после доначисления износа перенести на новй счет 401.03. Надеюсь, теперь я ответила на Ваш вопрос.
Могу я ли списать???Поясните пожалуйста и как быть?Управленческий или бухгалтерский разрешите дилему!!!!
Читают тему
(гостей: 1)