БП 3.0 Отражение в БУ и НУ покупки ОС больше 100 000 руб. в 2016 году

Новая тема
Здравствуйте.

С 2016 года в бухгалтерском учете  по-прежнему  ОС признаются  активы стоимостью 40 т.р., а в налоговом учете активы стоимостью 100 т.р.  не считаются теперь ОС, а теперь это МПЗ.
ОС в налоговом учете считается теперь  если только актив стоит более 100 т.р.  
Подскажите, пожалуйста, 1С уже как-то реализовало в БП 3.0 этот механизм?
Как я могу одновременно принять материальную ценность в БУ как ОС, а в НУ как МПЗ ?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
ОльгаН, В документе "Принятие к учету ОС" на закладке "Налоговый учет" пункт "Порядок включения стоимости в состав расходов"  ставим в положение "Включение в расходы при принятии к учету". Ву а ля...
Ответили: пост #3 , пост #4
Ответ на пост №2
Евгений Игнатьев,
А если, согласно учетной политике, расходы принимаются равномерно ?
Ответ на пост №2
Евгений Игнатьев, Я поставила в положение  "Включение в расходы при принятии к учету", указала счет 25 для списания. Программа по НУ сформировала проводку Дт. 25Кт 08, по БУ  Дт 01 Кт 08. Но мы применяем ПБУ-18, поэтому нужны еще две проводки Дт 25 Кт 08 по виду учета ВР сумма с "минусом" и  по Дт 01 Кт 08 по виду учета ВР сумма с "плюсом". Но программа не сделала это почему? Может что-то упустили?  
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Людмила, Добрый день.
На сайте ITS написано что," В поле "Способы отражения расходов по амортизации"  указывается такой способ, расходы по которому относятся на статью затрат с видом "Материальные расходы", тогда будут сформированы проводки ВР.
Мы сейчас делаем такую же операцию.
Единственное пока не понятно как закрывать эти затраты в НУ в конце месяца.
Закрытием месяца они не закрываются.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Добрый день.

Пожалуйста, разместите ссылку на сайт ИТС с информацией по вопросу темы.
"...На сайте ITS написано что," В поле "Способы отражения расходов по амортизации" указывается такой способ, расходы по которому относятся на статью затрат с видом "Материальные расходы", тогда будут сформированы проводки ВР. ..." - я не смогла найти эту информацию.
Заранее благодарна.
Добрый день.
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3186:hdoc
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Спасибо.
Может быть подскажете, если ввод в эксплуатацию в НУ не совпадает по времени с принятием к учету в БУ?
То есть списать в расходы в НУ я не могу документом принятие к учету.
ОС лежит на складе и амортизируется в БУ, а в НУ будет списано позже.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход