Выход учредителя из ООО, вопросы по проводкам

Новая тема
Здравствуйте! ООО на УСН, три учредителя 50/40/10
Учредитель (40) написал заявление о выходе из общества 02.02.18, была рассчитана действительная ст-сть доли
Соответсвенно делаю через операции введенные вручную проводки:
Д81.09 (прочий капитал) К75.03 (выходящий учредитель) = действит. ст-сть доли (отражена задолж. перел выбывающим )
Д75.03 (выходящий учредитель) К68.01= ндфл начисленный, Далее Д75.03 К51 - выплачена доля (уже 28.02)                            субсчет 75.03 (расчеты с участниками, подавшими заявление о выходе из общества) открывала сама ,он А/П и указала учет по контрагентам.                                                                                                                                                                              Все ли я правильно делаю и  как отразить переход номинальной стоимости доли к ООО?
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
Анастасия, переход доли ООО Дт80.09_участник Кт80.09_ООО.
Проводки в принципе правильные, цифровых показателей то нет. Я бы через 75.02 задолженность участнику провела. В вашем случае не существенно, но на будущее, имейте ввиду, что, когда создаёте новый субсчёт, скорее всего в балансе остаток по нему Вы не увидите.

На ИТС сейчас открыто http://its.1c.ru/db/hoosn#content:618:1cbuh8-3
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Х_Светлана, Спасибо большое, очень помогла ссылка.
Только появился доп вопрос: у меня нет субсчета 80.09, доли висят на 80.01 счете
тогда, по логике, вместо 80.09 в проводках использовать 80.01?
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Анастасия, субсчёт 80.09 является предустановленным, он должен быть в программе. Субсчёт 80.01 для АО.
На ИТС создали дополнительный субсчет второго порядка - 80.09.О. Он подчиняется 80.09, и значит его сальдо попадёт в Баланс.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Х_Светлана, прошлый бухгалтер при вводе остатков в программу ошиблась и повестила УК и его распределение по долям на счёт 80.01
Выходит, мне надо сначала перевести это все на 80.09, а потом уже делать проводки по выходу участника из состава ООО?
И как это сделать?  
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
Анастасия, можно Ручной операцией со сторнирующими проводками по ошибочному вводу остатков Дт000 Кт80.01 и правильной проводкой Дт000 Кт80.09.
В Ручных операциях есть Сторно документа можно выбрать Ввод начальных остатков. Но я не могу проверить, как он заполняется, т.к. у меня в программе не было ввода начальных остатков.
Х_Светлана, выходит, что сначала у меня Д000 К80.01 = доля со знаком минус по каждому учредителю , затем Д000 К80.09 = доля по каждому учредителю . В итоге в ОСВ по кредиту счета 80.01 отображается отрицательное красное число, все верно? Ну а на 80.09 счет перенесся УК, все как надо
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход