Выход учредителя из ООО, вопросы по проводкам
27.02.2018
18:15
#1
Здравствуйте! ООО на УСН, три учредителя 50/40/10
Учредитель (40) написал заявление о выходе из общества 02.02.18, была рассчитана действительная ст-сть доли
Соответсвенно делаю через операции введенные вручную проводки:
Д81.09 (прочий капитал) К75.03 (выходящий учредитель) = действит. ст-сть доли (отражена задолж. перел выбывающим )
Д75.03 (выходящий учредитель) К68.01= ндфл начисленный, Далее Д75.03 К51 - выплачена доля (уже 28.02) субсчет 75.03 (расчеты с участниками, подавшими заявление о выходе из общества) открывала сама ,он А/П и указала учет по контрагентам. Все ли я правильно делаю и как отразить переход номинальной стоимости доли к ООО?
Учредитель (40) написал заявление о выходе из общества 02.02.18, была рассчитана действительная ст-сть доли
Соответсвенно делаю через операции введенные вручную проводки:
Д81.09 (прочий капитал) К75.03 (выходящий учредитель) = действит. ст-сть доли (отражена задолж. перел выбывающим )
Д75.03 (выходящий учредитель) К68.01= ндфл начисленный, Далее Д75.03 К51 - выплачена доля (уже 28.02) субсчет 75.03 (расчеты с участниками, подавшими заявление о выходе из общества) открывала сама ,он А/П и указала учет по контрагентам. Все ли я правильно делаю и как отразить переход номинальной стоимости доли к ООО?
Ответили:
пост #2
27.02.2018
20:59
#2
Ответ на
пост №1
Анастасия, переход доли ООО Дт80.09_участник Кт80.09_ООО.Проводки в принципе правильные, цифровых показателей то нет. Я бы через 75.02 задолженность участнику провела. В вашем случае не существенно, но на будущее, имейте ввиду, что, когда создаёте новый субсчёт, скорее всего в балансе остаток по нему Вы не увидите.
На ИТС сейчас открыто
Ответили:
пост #3
27.02.2018
22:02
#3
Ответ на
пост №2
Х_Светлана, Спасибо большое, очень помогла ссылка.Только появился доп вопрос: у меня нет субсчета 80.09, доли висят на 80.01 счете
тогда, по логике, вместо 80.09 в проводках использовать 80.01?
Ответили:
пост #4
27.02.2018
22:43
#4
Ответ на
пост №3
Анастасия, субсчёт 80.09 является предустановленным, он должен быть в программе. Субсчёт 80.01 для АО.На ИТС создали дополнительный субсчет второго порядка - 80.09.О. Он подчиняется 80.09, и значит его сальдо попадёт в Баланс.
Ответили:
пост #5
27.02.2018
22:51
#5
Ответ на
пост №4
Х_Светлана, прошлый бухгалтер при вводе остатков в программу ошиблась и повестила УК и его распределение по долям на счёт 80.01Выходит, мне надо сначала перевести это все на 80.09, а потом уже делать проводки по выходу участника из состава ООО?
И как это сделать?
Ответили:
пост #6
27.02.2018
23:16
#6
Ответ на
пост №5
Анастасия, можно Ручной операцией со сторнирующими проводками по ошибочному вводу остатков Дт000 Кт80.01 и правильной проводкой Дт000 Кт80.09.В Ручных операциях есть Сторно документа можно выбрать Ввод начальных остатков. Но я не могу проверить, как он заполняется, т.к. у меня в программе не было ввода начальных остатков.
02.03.2018
10:19
#7
Х_Светлана, выходит, что сначала у меня Д000 К80.01 = доля со знаком минус по каждому учредителю , затем Д000 К80.09 = доля по каждому учредителю . В итоге в ОСВ по кредиту счета 80.01 отображается отрицательное красное число, все верно? Ну а на 80.09 счет перенесся УК, все как надо
Читают тему
(гостей: 1)