Ответ на
пост №2
Рисовод, нет. Корректировка в том же налоговом периоде, что и первичный документ, поэтому к вычету НДС еще не предъявлялся. Он предъявляется к вычету в конце квартала, логично предположить, что сумма вычета по данному поступлению должна быть подытожена с учетом корректировки. Оно так и есть, вот только общая сумма по логике вещей тоже должна быть с учетом корректировки, а она - без...