Здравствуйте!Директор нашей организации оплатила поставщику за стройматериалы 06.10 за свой счет (т.к. был выходной,возможности перечислить предоплату на расчетный счет не было,поставщик работает исключительно по предоплате).07.10 с расчетного счета нашей организации перечислили эту сумму на расчетный счет ИП (где ИП является также наш директор).Каким образом мне все это оформить в бухгалтерии и нужно ли писать какие-либо письма,распоряжения и т.д.дополнительно?
Екатерина, получается, что директор это ваш "подотчетник". Д10 К60 - поступление материалов. Д60 К71 - оплата за материалы по ав.отчету. Д71 К51 - выдача денег "подотчетнику".
Екатерина, может еще такой вариант без 71: деньги перечисляете на счет ИП, а в платежке пишите что то вроде "в счет оплаты поставщику за...". Проводку делаете Д60 (поставщик) К51. И акт сверки с поставщиком.
Рисовод, Оплату уже провели,в платежке написали "за стройматериалы...".Я правильно понимаю,что документально никак не нужно дополнительно оформлять(приказы,письма,распоряжения и т.д.),просто в программе?